 
                            你好同學(xué),你點(diǎn)一下那個(gè)三角,換成0.03才可以

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問老師,我們單位是小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局上稅率或單位稅額顯示是0.06,那我們實(shí)際繳交的增值稅稅率是0.06還是0.03,如果需要開專票是開6%還是3%
老師好!我們單位是民非培訓(xùn)機(jī)構(gòu)小規(guī)模納稅人,增值稅普票是一個(gè)點(diǎn) 稅率,今客戶要求開具專用發(fā)票培訓(xùn)費(fèi),請(qǐng)問稅率可以是1%嗎?還是要6% ?
老師你好 我們單位新辦企業(yè)屬于技術(shù)服務(wù)業(yè)小規(guī)模開票是免費(fèi)嗎?但我看到電子稅務(wù)局核定的稅種 專業(yè)技術(shù)服務(wù)增值稅 0.06是什么意思
找郭老師 老師你好電子稅務(wù)局那里寫著增值稅稅率0.03,但是我們是小規(guī)模納稅人,我們開普票免稅嗎,不超30萬的情況下,開的是技術(shù)服務(wù)類
老師,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要給一家單位開增值稅專用發(fā)票,稅率應(yīng)該是1還是3
 
                老師您好 我們出口報(bào)關(guān)是 單位按 個(gè) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個(gè)影響退稅嗎 用讓對(duì)方改成個(gè) 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實(shí)際發(fā)生的銀行往來,底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導(dǎo),辛苦啦!
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵完嗎,可以繼續(xù)開銷項(xiàng)票對(duì)嗎
湖南這邊的社?;鶖?shù)下調(diào)了,社保申報(bào)時(shí)需要怎么操作?
老師名義分紅2個(gè)股東可以單方面分嗎?
采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單位與報(bào)關(guān)單成交計(jì)量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報(bào)關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計(jì)量單位:臺(tái) 法定第二計(jì)量單位:千克 成交計(jì)量單位:只 現(xiàn)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,單位:臺(tái)
我是小規(guī)模,上個(gè)季度有無票收入,已經(jīng)報(bào)了增值稅,這個(gè)季度對(duì)方要求把票開出去,那我怎么做賬,就是沖上個(gè)季度的無票然后再正常做開票的分路是么
老師,我想問下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個(gè)對(duì)公銀行的收款碼,客戶直接付進(jìn)去,是不是都要算成收入啊
請(qǐng)問;公司注冊(cè)資本到什么時(shí)候要求實(shí)繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開具發(fā)票和一大部分未開票收入,按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票不夠了,但銷項(xiàng)稅又高應(yīng)該怎么避免交增值稅


如果要開發(fā)票是3%嗎?
你好同學(xué)是的要選成3%……