您好,可以今年一并計提繳納。減少今年企業(yè)所得稅。
老師,我們公司去年好沒有計提繳納印花稅,今年應該怎么處理呢,對所得稅有什么影響嗎
老師,去年的所得稅費用,我沒有計提,今年計提繳納的,導致現(xiàn)在利潤總額要減去所得稅費用才對,應該怎么改
老師,我想問的是今年一年我都沒有計提和繳納印花稅,現(xiàn)在補交了印花稅,會計分錄應該怎么寫,需要計提嗎
本月發(fā)現(xiàn),23年4季度所得稅沒計提直接繳納,應交所得稅余額借方,現(xiàn)在補提有什么影響嗎,應該怎么做
老師,請問老板問今年繳納了多少稅費了?怎么計算呢。主要是印花稅。印花稅我是季報。沒有計提當月繳稅。當月直接計入稅金及附加-印花稅。但是去年4季度的印花稅是今年1月繳納記賬的呀。所以是不是不能算在今年。去回復領導呢。
跨年發(fā)放的工資需注意歸屬年度,避免影響專項附加扣除的年度限額??,這句話是什么意思?
老師,我們公司買了一臺車子,每個月按揭的,有利息,這個利息對方?jīng)]有開發(fā)票給我們,準備等付清的時候再開,我們現(xiàn)在已經(jīng)入的利息支出了,這個能不能稅前扣除呀?
項目工人工資我記到項目成本里了 沒有經(jīng)過管理費用科目 現(xiàn)在所得稅匯算 職工薪酬那里是0 這有風險嗎
老師,公轉(zhuǎn)私付給A(個人)500000簽的貨款合同然后收到B轉(zhuǎn)來的500000可以對沖嗎?
貿(mào)易公司報關出口是根據(jù)報關單做銷售還是根據(jù)發(fā)票做銷售
董孝彬老師 今天上午我給你說的那個會計 為啥說她想通過給領導說另一個會計背后說我 的壞話 這件事拿捏我 取代我
老師,請幫我看看這個可以調(diào)平嗎?如果不影響收款發(fā)票的話咋調(diào)
暫估收入,匯算清繳前沒有開票,要不要調(diào)減
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做?
協(xié)會有匯算清繳年報課程嗎
老師,正常做賬嗎,就當作今年發(fā)生的費用嗎,那對去年的所得稅不需要調(diào)整嗎
您好,是的,當今年費用。否則調(diào)上年賬和報表以及納稅申報表比例麻煩。
當今年的費用沒有問題嗎,對以后所得稅有沒有影響呢,
您好,應當沒有問題,畢竟印花稅金額一般不大。對以后沒影響。