同學(xué)你好 1、就開具清運(yùn)費(fèi)發(fā)票就行; 2、成本科目,可以設(shè)置勞務(wù)成本來過渡,等確認(rèn)收入后,再按匹配的成本,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本或者其他業(yè)務(wù)成本。
就是食堂餐廚垃圾清運(yùn),清運(yùn)后就有油脂,清運(yùn)費(fèi)如何開票,成本科目設(shè)什么?清運(yùn)的油脂被指定單位收購
老師您好,我們單位是天然氣儲(chǔ)備調(diào)峰行業(yè),生產(chǎn)設(shè)備是外包工程,還有辦公樓也是外包,然后有一部分甲供材,現(xiàn)在設(shè)備和辦公樓都已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),但是工程款還沒有結(jié)清,辦公樓中的一些待攤費(fèi)用怎樣去處理,我怎樣去轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去計(jì)提折舊? 還有生產(chǎn)設(shè)備試運(yùn)行期間的成本核算怎樣計(jì)算,初期的成本不穩(wěn)定、因?yàn)橛性瓪赓徣牒筇釤掃^程中的損耗,還有因?yàn)橐恍┰驅(qū)е略O(shè)備溫度升高需要泄壓的損耗,還有運(yùn)輸途中的損耗都如何計(jì)算和設(shè)置什么科目,成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn), 還有投資方投進(jìn)來的錢一開始是其他應(yīng)付款,后來又補(bǔ)簽了借款合同,這部分借款費(fèi)用怎樣去調(diào)整賬目。 麻煩老師費(fèi)心幫我解答一下,謝謝。
想請(qǐng)教一下垃圾清運(yùn)費(fèi)和公共照明費(fèi)先掛了預(yù)收賬款 然后是一次性轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本還是分?jǐn)偯總€(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)。然后這個(gè)入了收入就得開發(fā)票 如果業(yè)主要發(fā)票的情況下這倆個(gè)費(fèi)用能開發(fā)票嗎?能開的話按什么稅目開 或者可不可以垃圾清運(yùn)和公共照明進(jìn)其他應(yīng)付款 后面就不用開票了。交了電費(fèi)、雇了垃圾清運(yùn)公司后直接沖減其他應(yīng)付
提問:收入100萬,支付運(yùn)費(fèi)90萬,均已取得發(fā)票,按理利潤就是10萬,但是因?yàn)樽隽艘还P暫估80萬,現(xiàn)在利潤是0萬,但是沒有對(duì)應(yīng)發(fā)票,沖銷后利潤就是80.因?yàn)橘~務(wù)是代賬處理的,銀行流水和發(fā)票與記賬憑證可對(duì)應(yīng)清楚,感覺是缺發(fā)票,沒有員工,不存在無需發(fā)票可列支成本的情形,該如何查賬呢?公司賬務(wù)上有預(yù)付,用這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)收入,因?yàn)槭强蛻魤|錢。24年這個(gè)科目預(yù)付余額是借方正數(shù),25年收到發(fā)票做完是借方負(fù)數(shù),但2月收到一張票做完是借方整數(shù),這里存在晚開票情形嗎?但是客戶墊錢是要在我們結(jié)匯是拿著發(fā)票的。是不是這個(gè)科目參雜著收入和成本,有什么影響?
管理用可持續(xù)增長率和傳統(tǒng)用可持續(xù)增長率的三個(gè)指標(biāo)關(guān)系 是一致的嗎
老師,如果24年的應(yīng)收應(yīng)該是5000,但是審計(jì)時(shí)候是5500,但是25年發(fā)現(xiàn),時(shí)間應(yīng)收是5000,那25年應(yīng)該怎么調(diào)賬
辦理營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)的代辦費(fèi),開辦費(fèi)用,直接個(gè)人轉(zhuǎn)賬給對(duì)方對(duì)公賬戶可以嗎?對(duì)方發(fā)票怎么開給我呢?還沒有公司名字和納稅人識(shí)別號(hào)
營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶還沒辦下來,這邊需要進(jìn)貨材料,怎么走賬?
老師,毛利率是怎么算的
老師您好,什么是同時(shí)履行抗辨權(quán)
老師,增值稅的稅率和增值稅的稅負(fù)率,分不清
老師,你好,企業(yè)上年職工人數(shù)是30人,請(qǐng)問需要繳納殘疾人就業(yè)保障金嗎
老師好,請(qǐng)問這種發(fā)票可以用嗎?
老師,面值什么時(shí)候用得到? 我有一個(gè)誤解就是問賬面余額,跟面值有關(guān)。 請(qǐng)問圖中題為何用發(fā)行價(jià)求賬面余額呢?