你好 可以去申請(qǐng) 但是這個(gè)核定征收方式還得看稅務(wù)局的審核核定情況。
我想請(qǐng)教一下,合伙企業(yè)的經(jīng)營所得還有采取核定征收嗎?
核定征收的有限合伙企業(yè)的經(jīng)營所得和個(gè)稅需要在3月底前匯算清繳嗎?
老師,我公司中是普通合伙企業(yè)。名下有幾個(gè)分所,想請(qǐng)教下,分所獨(dú)立核算的話,生產(chǎn)經(jīng)營所得稅可以單獨(dú)繳納嗎?
合伙企業(yè)要報(bào)個(gè)人所得稅嗎工資的 還有現(xiàn)在是取消核定征收了嗎
你好老師,公司對(duì)公賬戶大量收無票收入 ,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們公司做電瓶車批發(fā)的,有鄉(xiāng)鎮(zhèn)小分銷商20多家,他們向我們公司采購后再賣出去,采購時(shí)我們開票給他們,他們打款,現(xiàn)在因?yàn)橛袊a(bǔ)政策,所以他們賣出去的車必須要13%的票,小分銷商開不出,由我們公司代開,錢進(jìn)我的公司,定期回款給分銷商,這樣我們相當(dāng)于開了兩次票,收入虛高,我們?cè)趺刺幚砗线m?是不是要分銷商開票給我們?
老師,“應(yīng)交增值稅-個(gè)稅”科目余額為負(fù)數(shù),而且負(fù)的金額越累越多,光有支付出去的個(gè)稅,沒有貸方金額,這個(gè)會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,我公公司執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)制度,現(xiàn)在有2021年的一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,今天把錢給交上了,賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師,公司售賣某種機(jī)器帶有配件是免增值稅,但如果配件但賣的話要交稅?,F(xiàn)在的問題是進(jìn)了一批帶有配件的機(jī)器,有幾臺(tái)機(jī)器拆開售賣了。假如該機(jī)器帶有配件進(jìn)貨價(jià)是4萬元,配件單獨(dú)進(jìn)貨價(jià)是1萬元(但我們目前沒有單購配件),現(xiàn)在就是配套機(jī)器的配件單賣出去2套,請(qǐng)問該怎么處理,請(qǐng)問配件的成本價(jià)我怎么算?
請(qǐng)問下填統(tǒng)計(jì)局報(bào)表我們公司實(shí)際庫存是有產(chǎn)成品的,外賬數(shù)據(jù)為0,請(qǐng)問我填的時(shí)候是填0還是要編個(gè)數(shù)據(jù)。填0就要寫理由
老師,應(yīng)交增值稅-個(gè)稅科目余額為負(fù)數(shù),而且負(fù)的越累越累,意思是光有支付的賬,沒有計(jì)提的,這個(gè)會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師現(xiàn)在的政策小微企業(yè)所得利潤額計(jì)算有分階段計(jì)算嗎?
23年的年報(bào)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,怎么辦
一個(gè)顧客買了3000除醛服務(wù),同時(shí)為了這項(xiàng)服務(wù)購買了溶液做耗材,問題1:耗材的進(jìn)賬的能抵扣嗎?問題2:怎么開具發(fā)票給客戶? 這種問題的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理依據(jù)是什么?
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