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老師你好:能給我發(fā)個建筑的業(yè)差額征稅增值稅申報表怎么填的資料嗎?郵箱號893675431@qq.com謝謝!

2020-09-12 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-12 11:01

我現(xiàn)在就發(fā),等會,等會

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我現(xiàn)在就發(fā),等會,等會
2020-09-12
這個是不是可以退回,這個需要問你稅局那邊了,目前沒有看到反饋這個,
2021-03-05
你郵箱多少我發(fā)給你,這個申報示意圖,這個是需要填寫附表3 這個
2020-09-12
你好,首先你是人力資源公司,你是可以按照差額計稅的,那么你在申報的時候,首先你是要填寫這個附表,就是扣除表這一張附表去填寫。然后填完之后再填寫你的主表,那么,主表里面的銷售額就是按照差額來作為你的銷售額進行填寫就可以了。
2020-10-15
你好,專票沒有45萬免征的,專票按實際開票計算稅金正常申報!收入可以選擇5個點3個點的列項填寫申報即可!
2021-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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