你好,未分配利潤與賬面資金沒有必然相等的關(guān)系啊 雖然沒有應(yīng)收應(yīng)付,但是可能用盈利的資金購買了存貨,固定資產(chǎn)
會計財務(wù)軟件里的利潤分配未分配利潤上百萬,實際賬戶沒有那么多錢就幾十萬,沒有應(yīng)收應(yīng)付,請問如何處理?
郭老師,就是比如我們公司現(xiàn)金資金流余額是45萬,但是我算出報表的利潤有55萬,應(yīng)收和應(yīng)付款都沒有了,那為何金額對不上,那錢哪里去了呢?我是手工做賬的,沒用財務(wù)軟件,我們公司應(yīng)收款和應(yīng)付款都沒有了哦,相當于公司全部結(jié)算清了,然后現(xiàn)金資金流(即可支配的金額是45萬)。但是我的報表上未分配利潤還有53萬,相差了8萬元
老師,資產(chǎn)負債表里的未分配利潤,在賬上,但是實際賬戶余額沒有那么多,這個未分配利潤賬面余額如何合法處理?
請問下去年暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款~暫估 22萬 今年收到成本發(fā)票14萬,怎么做寫沖減分錄呀? 實際成本是14萬是嗎?如果是小企業(yè)會計準則,借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤22萬, 借利潤分配未分配利潤14萬,貸應(yīng)付賬款。 老師,按這樣去年暫估22萬應(yīng)付賬款沖減完了,開回來成本發(fā)票14萬,還缺8萬的成本發(fā)票沒有沖減完,怎么體現(xiàn)出來呢?
新接收一家公司,現(xiàn)金有700多萬,實際上現(xiàn)金只有幾萬塊,多的700萬是之前遺留下來沒有發(fā)票的支出,以前會計處理就是沒有發(fā)票就不入賬,導(dǎo)致未分配利潤超過300萬了,對于目前賬面現(xiàn)金過大怎么處理?
我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了,還可以增員嗎?
建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費需要填嗎
老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開具的勞務(wù)費發(fā)票我需要怎么做賬呢
老師水費分割單如何做呀!有范文不?
老師請問公司最早是什么時候開始實行認繳制的
老師,企業(yè)借條蓋公章還是財務(wù)章呢
個體工商戶賣青菜開免稅,還是1%的稅
老師,我們是單位是北京延慶,租賃公司是河北,和他們有業(yè)務(wù),需要對方給我們開租賃挖掘機十輪運輸車的發(fā)票,但是業(yè)務(wù)在延慶,這樣沒影響吧?
老師:我們公司發(fā)票不夠,老板想成立一個個體戶,但我認為這個體戶就是個空殼公司。具體怎么操作
老師我們每個產(chǎn)品的進價和賣價都不一樣,怎么計算成本率和銷售率