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19年的增值稅減免的的分錄漏做了一筆,想在今年補(bǔ)錄的話分錄怎么做

2020-09-11 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-11 16:59

你好,19年的增值稅減免的的分錄漏做了一筆,今年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免

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快賬用戶(hù)9755 追問(wèn) 2020-09-11 17:01

如果是需要紅沖掉記錯(cuò)的增值稅減免,在今年調(diào)整的話需要怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2020-09-11 17:02

你好,紅沖掉記錯(cuò)的增值稅減免,分錄是 借:以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

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你好,19年的增值稅減免的的分錄漏做了一筆,今年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免
2020-09-11
你好 就一個(gè)月的話 借:管理費(fèi)用等 貸:累計(jì)折舊
2022-09-08
你好,這個(gè)是比較復(fù)雜的 借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅。 附加稅, 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅,教育附加稅 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí), 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅, 繳交, 借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅,教育附加稅,貸銀行存款
2020-11-11
你好,是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 貸:其他收益
2022-10-23
你好,你們單位開(kāi)發(fā)票是按照1%的還是3%的?
2023-07-12
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