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老師,跨年度紅沖的增值稅發(fā)票,如何申報?

2020-09-11 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-11 16:23

你好,如果是銷項負(fù)數(shù),按正數(shù)銷項減去負(fù)數(shù)銷項之后的收入,稅額申報

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快賬用戶6240 追問 2020-09-11 16:29

產(chǎn)生的負(fù)數(shù)發(fā)票能不能帶到下一年啊

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齊紅老師 解答 2020-09-11 16:31

你好,你這里的帶到下一年是什么意思呢

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快賬用戶6240 追問 2020-09-11 16:33

就是19年12月份開的票,到2020年1月紅沖了,2020年1月產(chǎn)生負(fù)數(shù)發(fā)票,能不能抵消2020年1月的銷售額。

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齊紅老師 解答 2020-09-11 16:40

你好,2020年1月產(chǎn)生負(fù)數(shù)發(fā)票,是可以抵消1月份的收入,銷項稅額的

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快賬用戶6240 追問 2020-09-11 16:42

明白了,就是還是按19年12月開的票申報,不要減去1月的紅沖銷售額,對吧

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齊紅老師 解答 2020-09-11 16:49

你好,1月份申報12月份的時候,是按正常申報 2月份申報1月份的時候,是按正數(shù)銷項減去負(fù)數(shù)銷項之后的收入,稅額申報

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你好,如果是銷項負(fù)數(shù),按正數(shù)銷項減去負(fù)數(shù)銷項之后的收入,稅額申報
2020-09-11
你們看信息表的次月在附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出 開具的紅字信息表里面填寫。
2022-07-29
你好 申報的時候上個月的銷項減去沖紅的差額填寫申報表 進(jìn)行申報?
2021-08-10
你好 這個是用負(fù)數(shù)來表示的
2023-01-02
您好, 這個會直接沖減這個月的收入,不用單獨申報
2024-01-02
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