你好,如果是銷項負(fù)數(shù),按正數(shù)銷項減去負(fù)數(shù)銷項之后的收入,稅額申報
老師,跨年度紅沖的增值稅發(fā)票,如何申報?
跨季度發(fā)票沖紅,6月開的發(fā)票,增值稅已經(jīng)交了,9月發(fā)票沖紅了6月的發(fā)票,如何做分錄
跨月紅沖發(fā)票如何填報增值稅申報表
跨年專票沖紅如何增值稅申報處理
請問小規(guī)模跨季度開局的紅沖普票該如何申報增值稅?
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
產(chǎn)生的負(fù)數(shù)發(fā)票能不能帶到下一年啊
你好,你這里的帶到下一年是什么意思呢
就是19年12月份開的票,到2020年1月紅沖了,2020年1月產(chǎn)生負(fù)數(shù)發(fā)票,能不能抵消2020年1月的銷售額。
你好,2020年1月產(chǎn)生負(fù)數(shù)發(fā)票,是可以抵消1月份的收入,銷項稅額的
明白了,就是還是按19年12月開的票申報,不要減去1月的紅沖銷售額,對吧
你好,1月份申報12月份的時候,是按正常申報 2月份申報1月份的時候,是按正數(shù)銷項減去負(fù)數(shù)銷項之后的收入,稅額申報