你好 你們應該是共用水電費是不是 。 你們自己用了部分 對方用了部分 是嗎
老師,我公司加工廠的廠房及設備都租給另外一個公司使用了,產(chǎn)生的水電費承租方交,水電費發(fā)票開的我公司名稱,我公司要怎么入賬?承租方拿發(fā)票復印件去入成本可以嗎?
老師,公司把多余的廠房,轉租給別的公司使用,租金已經(jīng)開發(fā)票給客戶了,水電開不了發(fā)票,只開了收據(jù),現(xiàn)在客戶把租金水電費轉款到公司對公賬上,租金我做賬務處理時,計入其他業(yè)務收入,那水電費要怎么入賬?
你好,老師,就是我們廠租用另一個廠的廠房,因為廠房沒有辦法提供發(fā)票,然后就把總的電表改成了我們公司的名稱,然后我們公司取得電費發(fā)票,就拿一部分來做廠房租金一部分水電,這樣做賬合法嗎?
老師好,我公司一廠房外租他人,但是水電費的戶頭是我公司的,所以水電費發(fā)票也是開給我公司的,但是水電費是承租方自己承擔,承租方可以根據(jù)水電公司開給出租放的發(fā)票做賬務處理嗎?
老師好!我們是制造業(yè)有多余廠房,這個月出租了,承租方A公司要開水電費發(fā)票。水電費在開戶是我們公司名,交水電費也是從公司賬戶扣。我們只是給A公司裝了一個水電表,按每月水電費繳費清單的單價收取A公司水電費,沒賺差價。請問我們可以走代收代付?然后開發(fā)票也是代收水電費,水3% 電費13%? 這代收代付如何申報?如果開的是轉售水電的話就要交附加稅…這個如何處理?怎么開票呢?
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
現(xiàn)在暫時是承租方用,等我們建二期工程的時候就是共用
你好 那你就收到發(fā)票 不做分錄(因為你自己沒有產(chǎn)生費用) ; 你就把發(fā)票復印件、做一個分割單給他們入賬 。
老師,我們共用水電費時,分割單需要注明各方分攤比例?現(xiàn)在我公司交水電費,先入其他應收款?等承租方把水電費給我們,我們給他復印件,沖其他應收款?
你好 是的 要注明各自分攤多少比例 。 你先收到的話是的 借其他應收款 -承租方 貸銀行存款 借銀行存款貸其他應收款 是的
老師,我公司租不動產(chǎn),每年末收當年的租賃費,這個需要預交增值稅嗎?啥時候填增值稅申報附列資料四表?
你好 你要看你們租期來 。 你收入是按租期來交納增值稅的 。 比如你租賃是7-9月的 那么你 7-9月按月做收入 掛應收賬款來報稅的
老師,每年租金12萬,十二月份才收款,十二月開票,我每個月都要確認1萬的收入申報增值稅,每月申報時需要填不動產(chǎn)租賃預繳增值稅申報表嗎?
嗯 是的 正常你就先報無票收入 到時12月開票記得沖無票收入 在按開票收入報一次就行了。