你好,業(yè)務(wù)返利,是你們提供客戶收到傭金了嗎?
我公司是檢測(cè)認(rèn)證行業(yè),收到一筆是對(duì)方單位給我們的業(yè)務(wù)返利,請(qǐng)問我們要開發(fā)票給他們嗎?需要確認(rèn)收入嗎?
這兩筆銀行回單分錄怎么寫,我們是收到錢的這一方,沒開票給對(duì)方,要確認(rèn)收入嗎,確認(rèn)收入是不是要繳稅
老師,我們是兩個(gè)公司合作檢測(cè)儀器等,我們給客戶開了發(fā)票,然后分給合作方一部收入,他給我們開發(fā)票是檢測(cè)費(fèi),我們收到發(fā)票就是成本,這樣對(duì)嗎?
老師您好,公司經(jīng)營(yíng)范圍是研發(fā)、生產(chǎn)、銷售自動(dòng)化設(shè)備,我們賣給客戶的設(shè)備需要找第三方公司做檢測(cè)技術(shù)服務(wù),然后我們收到了第三方公司開給我們公司的發(fā)票,是 "現(xiàn)代服務(wù)*ce認(rèn)證檢測(cè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)" ,我們公司可以開給客戶 現(xiàn)代服務(wù)*ce認(rèn)證檢測(cè)技術(shù)服務(wù)費(fèi) 嗎?我們開13點(diǎn)稅率 因?yàn)檫@筆檢測(cè)費(fèi)需要問客戶收費(fèi)的,所以要開發(fā)票給客戶
老師好,異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢?摘要該怎么寫呢
老師,現(xiàn)在查出4月份的一張銷售發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不?還是必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報(bào)表?
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置為法人嗎
那個(gè)農(nóng)房建設(shè)公司,他的成本是工資,那工資呢
老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
老師啊,我們是分包,然后付給總包錢,然后總包拿著則個(gè)錢去燃?xì)赓M(fèi),后面這個(gè)錢要從分包款里面加回來的,我現(xiàn)在賬面上想問下,付給總包的錢是計(jì)入往來款嘛,是計(jì)入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額,注冊(cè)資本金2000萬,轉(zhuǎn)讓2000萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬嗎
去年公司賣了固定資產(chǎn)(貨車),當(dāng)時(shí)同事只做了一筆借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,沒有先將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊,之后才是做收回價(jià)款和做損益處理。按未開具發(fā)票報(bào)了稅,今天發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了要怎么處理?
老師您好,請(qǐng)問公司有實(shí)繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時(shí)候可以把銀行賬戶錢退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來的?
不是傭金,就我們與對(duì)方有業(yè)務(wù)往來的,他們與我單位業(yè)務(wù)達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn),需要給我們2%的返利
那你們應(yīng)該申請(qǐng)紅字信息表,對(duì)方開具紅字發(fā)票,并返利
這種情況我們要如何 申請(qǐng)紅字信息表呢 我們需要確認(rèn)收入嗎
在你們自己稅控系統(tǒng)中申請(qǐng),你要是購進(jìn)就沖購進(jìn),是確認(rèn)收入就沖收入
可是這筆款只是給我們的返利呢,怎么沖收入了呢?沒有弄明白
你們的業(yè)務(wù)往來是誰銷售給誰?
對(duì)方提供給我們的服務(wù),我們付款給他們
相當(dāng)于你們購進(jìn)服務(wù),也就是說相當(dāng)于你們購進(jìn)他們給你打了折扣。
可以這樣理解吧,但是給的返利是幾個(gè)月一起的,單獨(dú)打款到我司賬戶的
就是把這筆返利統(tǒng)一開具紅字信息表就可以了
紅字信息表不是在跨月需要紅沖才開的嘛,這個(gè)返利的要怎么開紅字呢?
返利紅沖紅是一個(gè)性質(zhì)的,相當(dāng)于一個(gè)折扣,也就是負(fù)數(shù)
那收到這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,我的賬面就要沖減相應(yīng)的成本,是這樣嗎
是的,您的理解完全正確