借原材料(原材料價款++運費) 應交稅費~應交增值稅(進項稅) 貸銀行存款
#提問#老師,公司購買材料供應商不付運費,是我公司支付,怎么寫分錄?
我們公司近了一批原材料運費500,這個運費是替供貨商墊付的,怎么做分錄
公司購買的材料,提貨時付的運費,怎么做分錄
請問公司采購的原材料,對方要求我們支付運費,那是不是需要對方提供運輸費的發(fā)票?
從供應商購買的材料,正常情況下應該把專利費支付給專利公司,專利公司開具發(fā)票,但是現在供應商代替我們把專利費付給專利公司的,供應商要求我們再把這筆專利費付給供應商,我們需要供應商提供什么資料作為原始憑據?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現金支付了 現在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
支付的運費沒有發(fā)票?
如果是外賬的話,分錄是這么做,當然是在取得發(fā)票的前提下。取不到發(fā)票就不能稅前扣除。
沒發(fā)票!不單獨做運費分錄么?做到材料和金額一起么?
原材料的入賬成本包含運輸費。你現在非說沒有發(fā)票,那么沒有發(fā)票的運輸費不能加進原材料的入賬成本。單獨做一個分錄,年末做納稅調增。 借營業(yè)外支出(運費) 貸銀行存款
那么銷售貨物的運輸費,怎么寫分錄?
借營業(yè)外支出(運費) 貸銀行存款 這個就是付運輸費的分錄呢,因為你沒有發(fā)票,就放進營業(yè)外支出。
我說的我們銷售貨物,銷售產品,找運輸公司的車把貨送到對方公司,不是購進,還記營業(yè)外支出?
一樣啊,人家不給運費,叫你們公司承擔運費不是嗎?既然是你們公司承擔,那就是你們公司出錢啊,分錄沒問題,付了錢,銀行存款減少在貸方,錢付出去了,利潤就會減少,進了損益營業(yè)外支出借方。