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老師請(qǐng)指教:我公司一員工聶某應(yīng)發(fā)工資13330,實(shí)發(fā)13000,其中扣除因工作失誤造成賠償款500元,還有一筆100元報(bào)銷款未報(bào)銷轉(zhuǎn)入賠償款中抵賠償;這500元賠償款當(dāng)時(shí)由何某墊付,最終公司賬戶銀轉(zhuǎn)何某500元,聶某已離職,差額70元怎么做賬務(wù)處理

2020-09-10 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-10 11:42

你好!是少給聶某打款了還是多打款了?

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你好 你們之前賠款這個(gè)500怎么做分錄 ? 發(fā)下你們之前賬務(wù)處理的分錄做了那些了
2020-09-10
你好!是少給聶某打款了還是多打款了?
2020-09-10
借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 30 貸:其他應(yīng)收款 —— 員工賠償 30 這樣處理后,“其他應(yīng)收款 —— 員工賠償” 科目就平賬了。在實(shí)際發(fā)放 11 月工資時(shí),按照扣除賠償后的應(yīng)發(fā)工資金額發(fā)放,相關(guān)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資(扣除賠償后的金額) 貸:銀行存款(實(shí)際發(fā)放金額)
2025-01-11
1借在建工程98+2+10 貸工程物資98 銀行存款2 原材料10
2020-05-25
你好,把題目發(fā)上來看看
2020-05-10
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