你好,只要確認(rèn)了收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
老師你好,我想問下,我公司開了一張銷售發(fā)票給其他公司,產(chǎn)生了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是這家公司一直欠款我公司,所以這筆收入并沒有商品出庫(kù),那么還需要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,公司買了一批洗衣液搭配營(yíng)銷用,原件購(gòu)入原價(jià)出售,請(qǐng)問我先以庫(kù)存商品入帳,出售之后是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入,另外用不用結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,我們公司銷售收入已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了,銷售款也已經(jīng)收到,但是產(chǎn)品還在加工中沒發(fā)給對(duì)方,這種情況月末用結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
你好我想問下 公司一般購(gòu)進(jìn)原材料 生產(chǎn) 成產(chǎn)成品作主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,但是有時(shí)候我們自己生產(chǎn)不過來 ,直接購(gòu)買庫(kù)存商品 此商品 再銷售 請(qǐng)問下不能作主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎 我們這邊統(tǒng)計(jì)局說要按其他業(yè)務(wù)收入 做賬
老師你好,我開出去啊,一張股票的話就是我的公司收入,那我做一筆分錄就是銷售收入應(yīng)送入某公司,然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那我還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,預(yù)存話費(fèi)計(jì)什么會(huì)計(jì)分錄?
老師,貨幣單元抽樣是用的屬性抽樣原理。但是屬性抽樣原理是對(duì)發(fā)生率得出結(jié)論啊,可是貨幣單元抽樣不是對(duì)貨幣金額得出結(jié)論嗎?
老師好!這個(gè)月有個(gè)人給本單位開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,給他報(bào)了個(gè)稅以后,這個(gè)人的在自然人電子稅務(wù)局本單位的人員狀態(tài)是不是要修改為離職
老師 請(qǐng)問端午公司是正常休假(5.31-6.2共三天),那6.2 周一這天是屬于帶薪日嗎。比如員工在6月6日今天離職 ,那6.2日這天的工資需要計(jì)算嗎
通行費(fèi)電子發(fā)票是從什么時(shí)候開始可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的呢?
請(qǐng)問老師,兩稅不一致,做賬怎么做呢,比如每個(gè)月按照收款的來開票,開票就確認(rèn)了增值稅收入,但是做賬按照服務(wù)周期來結(jié)算和確認(rèn)企業(yè)所得稅的收入。這里不懂怎么做賬呢?
你好,老師,請(qǐng)問一下,比如我公司3個(gè)股東分別占股本30% 30% 40% 然后現(xiàn)在又新入一個(gè)股東想要入10%股本。那比如年底要分紅100萬,是要怎么分比較合理
請(qǐng)問老師,我們1月發(fā)放一筆獎(jiǎng)金忘申報(bào)個(gè)稅了,準(zhǔn)備在5月工資中一起申報(bào),但其中有個(gè)離職人員,怎么操作?
老師 請(qǐng)問,第三問為什么-100+50
老師,公司與個(gè)人銷售,沒有簽合同沒有發(fā)票,需要報(bào)印花稅嗎?
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那這個(gè)成本怎么計(jì)算呢?因?yàn)椴]有商品出庫(kù)
按照你們實(shí)際的原材料,人工費(fèi),加上結(jié)轉(zhuǎn)的制造費(fèi)用
但是沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么辦呢?會(huì)計(jì)分錄怎么寫呀
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
沒有成本可以暫估暫時(shí)