您好,已經(jīng)繳納稅款是無(wú)法再在線上進(jìn)行更正申報(bào)的,需要到稅局前臺(tái)進(jìn)行更正申報(bào)的呢。
房地產(chǎn)電子稅務(wù)局土地增值稅預(yù)繳,已經(jīng)申報(bào)并且繳納稅款,但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)少報(bào)了請(qǐng)問(wèn)可以進(jìn)行更正嗎?已經(jīng)繳納稅款。在線等急!謝謝
跨區(qū)域建筑工程服務(wù),12月份已經(jīng)開票了,但是1月申報(bào)期沒(méi)有時(shí)間去預(yù)繳,可以先申報(bào)本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額,等過(guò)后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎?
老師好,今天登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有個(gè)現(xiàn)期改正通知書,提示的是1季度印花稅中購(gòu)銷合同和建筑安裝合同未申報(bào),我們是房地產(chǎn)公司,1季度印花稅已經(jīng)申報(bào)了并繳納了稅金,當(dāng)時(shí)點(diǎn)擊這個(gè)也提示沒(méi)有可申報(bào)稅目,也沒(méi)有人電話或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限,請(qǐng)問(wèn)怎么辦?不管可不可以。
建筑企業(yè),去年11月增值稅已經(jīng)繳款了,但是1月補(bǔ)預(yù)繳了去年11月的預(yù)繳增值稅,更正之后的11月增值稅不用繳稅,現(xiàn)在要申請(qǐng)?jiān)鲋刀愅硕?,并且要?月補(bǔ)交的預(yù)繳增值稅做賬務(wù)處理,是返回到去年11月份重新入賬增值稅嗎?但是已經(jīng)繳納的增值稅,以及后期返回的增值稅怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀
老師,有家建筑企業(yè),去年11月增值稅已經(jīng)繳款了,但是1月補(bǔ)預(yù)繳了去年11月的預(yù)繳增值稅,更正之后的11月增值稅不用繳稅,并且原本12月增值稅要繳稅的,因?yàn)?月預(yù)繳的增值稅12月不用交增值稅,現(xiàn)在11已經(jīng)繳納的增值稅要申請(qǐng)?jiān)鲋刀愅硕?,并且要?月補(bǔ)交的預(yù)繳增值稅做賬務(wù)處理,是返回到去年11月份重新做預(yù)繳分錄并修改原本要繳稅的增值稅分錄嗎?但是已經(jīng)繳納的增值稅,以及后期退回多繳的增值稅稅款怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀;還是在1月份進(jìn)行處理呢?
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問(wèn)試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,由于沒(méi)有發(fā)票,前期沒(méi)有進(jìn)行分?jǐn)偅以?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?