您好,賬上沒辦法操作,這屬于稅務(wù)調(diào)節(jié)行為。
昨天專管員說稅負(fù)率偏低需要補(bǔ)繳19年企業(yè)所得稅款稅款,匯算清繳申報(bào)表上直接調(diào)減了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,賬務(wù)上怎么處理
老師您好,稅務(wù)局專管員查到我們公司19年收到了三張專票是虛開,金額是30萬。需要做成本轉(zhuǎn)出,我是需要在19年的匯算清繳申報(bào)表中做調(diào)減成本么?如果19年是虧損了50萬,是不是不用繳納企業(yè)所得稅了。就彌補(bǔ)虧損就行?
企業(yè)所得稅上年匯算清繳已退款,為啥今年的企業(yè)所得稅還可以一直彌補(bǔ)上年虧損?報(bào)表上按利潤(rùn)總額計(jì)提企業(yè)所得稅,但所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)虧損后就不需要繳納所有,這種情況賬上還需要計(jì)提企業(yè)所得稅么?彌補(bǔ)虧損的企業(yè)所得稅需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
2022年單位沒有錢繳納企業(yè)所得稅,瞎估了一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬 貸應(yīng)付賬款暫估50萬 ,現(xiàn)在2013年需要做什么賬務(wù)處理?什么時(shí)候做賬務(wù)處理,匯繳清算的時(shí)候怎么處理
老師,您好!匯算清繳后補(bǔ)繳企業(yè)所得稅稅款后,賬務(wù)應(yīng)怎么處理?需要走“以前年度損益調(diào)整”嗎?年度報(bào)表申報(bào)需要修改所得稅數(shù)據(jù)嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 809,388.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 772,537.17 營(yíng)業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實(shí)際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進(jìn)項(xiàng)抵扣了的
直播帶貨個(gè)體戶查賬征收需要建立復(fù)式賬嗎?可以做收支流水賬嗎?你知道不
老師,今天9月27號(hào),我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實(shí)基本上快完工了,這個(gè)時(shí)候,我們的發(fā)票什么時(shí)候開合理?月底還是下個(gè)月?
老師,調(diào)整往來賬該如何調(diào)嗎?如何應(yīng)付是負(fù)數(shù),(存在一些成本票沒有入進(jìn)去,錢已經(jīng)付的情況),這該怎么調(diào)賬呢?
老師,印花稅怎么算?
顧客在菜里吃出異物,退款怎么做賬?
老師,小規(guī)模,季度開票總數(shù)不超過30萬元,月超過10萬元,免稅不
老師咨詢一下,現(xiàn)在學(xué)堂沒有直播課程了嗎
老師,請(qǐng)問有什么增值稅減半征收的政策嗎?沒什么印象有
支付醫(yī)藥費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)科目
那調(diào)減的成本不用管他嗎,就只需要做補(bǔ)稅的分錄嗎
您好,本質(zhì)上您賬務(wù)處理沒問題啊,所以只處理補(bǔ)稅的就行
那是不是在匯算清繳申報(bào)表納稅調(diào)整那里去調(diào)整,這是不是屬于特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得,還是特殊事項(xiàng)調(diào)整里面的其他