您好, 這個(gè)機(jī)械設(shè)備如果是企業(yè)的固定資產(chǎn),您哪個(gè)項(xiàng)目上用了折舊費(fèi)就寄到哪個(gè)項(xiàng)目了,就記項(xiàng)目哪個(gè)成本就可以,
我們公司是做工程的,有一些機(jī)器設(shè)備是個(gè)別工地上用到的,但是這個(gè)月開的發(fā)票,用不到這些機(jī)器,但是機(jī)器確實(shí)每個(gè)月都需要折舊,那這部分折舊該怎么計(jì)提呢,計(jì)提到哪里去(以前用到機(jī)器的時(shí)候是作為工地成本折舊的)
你好老師,我們公司有一個(gè)生產(chǎn)車間停產(chǎn)了,以后估計(jì)都不生產(chǎn)了,機(jī)器設(shè)備還要計(jì)提折舊,那折舊的數(shù)據(jù)我每月還是放到該車間的生產(chǎn)成本里面嗎?還是轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用折舊科目里面?
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個(gè)月的每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認(rèn)收入?2、我們每個(gè)項(xiàng)目是獨(dú)立核算的,那每個(gè)項(xiàng)目收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也只能抵扣對應(yīng)的項(xiàng)目嗎?我看了建安業(yè)的實(shí)操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項(xiàng)目上的買的一些機(jī)器,金額幾千到一萬多不等,我是計(jì)入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi)嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計(jì)折舊,這個(gè)機(jī)器一個(gè)項(xiàng)目做完了,可以移到另外一個(gè)項(xiàng)目上繼續(xù)使用,那移到另外一個(gè)工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個(gè)項(xiàng)目成本嗎?
紅買了一臺機(jī)器設(shè)備,對方發(fā)票5月31日開的(發(fā)票沒到),機(jī)器是6月中旬到公司的。 請問一下: 因?yàn)榘l(fā)票是8月13日才到的,就是7月份的賬都已經(jīng)做完了,所以機(jī)器設(shè)備賬上一直沒有入賬,更沒折舊。那我9月初做賬的時(shí)候,下面兩種做法按哪種?①先機(jī)器入庫按發(fā)票時(shí)間5.31入庫,然后計(jì)提折舊7月份折舊,同時(shí)補(bǔ)提6月份折舊。 ②按6月中旬實(shí)際使用入庫,然后只計(jì)提7月份折舊?
老師,請問:1.使用在工地上的機(jī)械,如果項(xiàng)目完工了,這些機(jī)械是否還要每月計(jì)提折舊?如果每月進(jìn)行折舊,那么沒有收入?yún)s有成本在稅務(wù)上是否有風(fēng)險(xiǎn)?2.之前會計(jì)把這些機(jī)械折舊費(fèi)做到了管理費(fèi)用里了,本來不是管理人員使用的,而是工地使用的,我接賬過來重新建賬,是要按之前的做到管理費(fèi)用里還是成本里?主要擔(dān)心前后不一致稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn);
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
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可是這個(gè)月開票的工程沒用到這些機(jī)器啊,但是每個(gè)月的折舊是都有的,我說這個(gè)折舊怎么記
你是說即使沒用到,也掛起來成本嗎
就是空降一個(gè)?
您好 每個(gè)月折舊正常,既不管你用到?jīng)]用到,借工程施工合同成本貸累計(jì)折舊, 如果你這個(gè)項(xiàng)目沒有開工,那您折舊就記入管理費(fèi)用,
開工是開工了,以前也開票了,但是這個(gè)月沒開票,那就是你說的第一種直接寄記一次工程成本嗎
您好, 折舊和您開沒開發(fā)票沒有關(guān)系?,
從來沒開票,那就放管理費(fèi)用折舊嗎
您好 折舊和開沒開票沒有關(guān)系,你用到這個(gè)項(xiàng)目上,您就記我上面給你寫的那個(gè)分錄,您不要強(qiáng)調(diào)您開沒有開發(fā)票和開發(fā)票一點(diǎn)關(guān)系都沒有