同學(xué),您好,這個可以后期抵扣
老師,你好,我們疫情期間捐贈了外購物品,然后外購物品沒有專用發(fā)票,可以抵扣進項嗎?
老師,我們工廠在籌建期間,然后那個專票要每個月都抵扣嗎?我可以等有消項發(fā)票后再抵扣嗎?
老師,我們有張進項發(fā)票采購商要到國慶后開給我們,那下個月報稅時可以抵扣勾選那張專票的稅額嗎?
老師,進項認證以及抵扣有期限要求嗎?我們現(xiàn)在籌建期沒有收入,我的專票一直咱這等一年后有收入再認證抵扣沒有問題吧 還是需要提前認證把進項在那掛著?
老師你好,有一張進項發(fā)票呢,是個人消費的,然后我寫的是不抵扣,然后其他都抵扣了,然后我的這個增值稅的話,那我附表2要填寫這個個人消費福利的這個發(fā)票轉(zhuǎn)出嗎?因為我都不用抵扣,是不是不用填寫
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
就是有銷項發(fā)票后再抵扣,是嗎?
那就是說我前期都是0申報了是嗎?
同學(xué),您好,可以零申報
那這個籌建階段,我該注意點什么嗎?
同學(xué),您好,這個應(yīng)該就是把費用理清,把賬建好,發(fā)生的流水發(fā)票做好收集工作就好
好的,謝謝老師
同學(xué),您好,不客氣的