同學(xué)你好 可以的,這樣操作也行
老師,請問下支付的貨款是2825,開的專用發(fā)票是2825.01,按發(fā)票入賬的話會有0.01的差額,可不可以把0.01的差額從原材料里減去,比如是開票不含稅金額是2500,稅額是325.01,入賬按原材料2499.99,進(jìn)項(xiàng)稅額不變,325.01,這樣就和付款金額一致了
老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫,借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價(jià)格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
老師您好,我們公司原材料到貨后,供應(yīng)商量不會第一時(shí)間給到稅票,而且這發(fā)票開具不是按合同貨款金額開的,而是按我們實(shí)際支付金額開發(fā)票,下次應(yīng)付賬款付了又再按付款金額開過來,以前沒有上財(cái)務(wù)系統(tǒng),到現(xiàn)在重新建賬要在系統(tǒng)上反映出以上這些來我又如何做賬。請老師賜教。
老師請問下,公司拿不用的原材料換公司現(xiàn)在用的原材料,沒有發(fā)票,我付款金額是1.4萬元,我可以入賬嗎?我要多交增值稅,稅務(wù)上可以不」 - - - - - - - - - - - - - - - 老師就是買回來的原材料沒有發(fā)票,我要怎么做賬,
購買其他公司的一個(gè)原材料開了發(fā)票過來,但是就是那個(gè)發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了,本來是需要支付150元的貨款,但價(jià)稅合計(jì)多開了100,開過來的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為160元,但實(shí)際付款為150元, 一項(xiàng)項(xiàng)核對了發(fā)票明顯,看到有一項(xiàng)物料發(fā)票上開了20kg,但實(shí)際到貨才19kg,是按實(shí)際到貨去付款,這樣就導(dǎo)致了對方發(fā)票金額和稅額多開了,實(shí)際的話僅僅支付150元,銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了,可以怎樣處理呢?
老師,我想問一下!就是我以儲備金的形式在公司拿錢出來,開不了那么多票,對不上這數(shù),如何處理
老師,問一下,公司注銷的話資本公積怎么處理
老師,我公司通過二維碼預(yù)收的肥料款項(xiàng),金額沒人基本是,20000元左右,認(rèn)識有20人左右 金額是51萬,貨物都已發(fā)出,那這個(gè)合同簽訂一份合同,該怎么備注簽訂
老師啊,一般我們商業(yè)貸款,人家銀行要近2年年報(bào)和近一個(gè)月月報(bào),這個(gè)年報(bào)是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的年報(bào)嗎?還是包含企業(yè)所得稅年報(bào)的?
去外地出差請供應(yīng)商吃飯屬于招待費(fèi)還是差旅費(fèi)
給員工發(fā)購物卡可以不并入個(gè)稅申報(bào)嗎?
老師,現(xiàn)在的請款資料中的送貨單只能是魚鱗式粘貼的方式嗎?可以用裝訂憑證那個(gè)機(jī)子直接訂嗎?
跟滴滴公司合作,我們開的收入票是給司機(jī)的錢,成本該怎么整,現(xiàn)在就是有收入沒成本
老師您好,小規(guī)模納稅人公司,買的廠房出租出去開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給別人
老師,法人變更只需要交個(gè)人所得稅嗎?交多少稅要怎么計(jì)算呀?