您好 個所稅和申報表不一致可以
老師好,6月份的工資本該7月份發(fā),可是8月5號才發(fā)的,那8月份申報7月的個稅是不是不申報?
現(xiàn)在做8月份帳,然后發(fā)的是7月工資,申報7月個所稅,社會申報表是8月的,那么個所稅和申報表不一致可以嗎?
申報個人所得稅,在9月申報所屬期8月的,那我是拿7月實發(fā)工資表申報的。然后個稅扣費,我應(yīng)該列在7月份工資表還是8月工資表?
工資薪金申報表里的稅款所屬期是上個月,所以申報的是上個月發(fā)放的工資,但判定不了這家公司是當(dāng)月發(fā)工資還是次月發(fā)工資是嗎? 如果A公司7月的工資當(dāng)月發(fā),8月申報7月工資,7月的工資8月發(fā),9月申報7月工資是嗎?
7月的工資7月個稅沒申報,8月一起申報的,做工資表時做入7月還是8月
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
工資不計提應(yīng)該也沒事吧
工資應(yīng)該計提 然后發(fā)放
我們是勞務(wù)公司員工流動大,無法計提
發(fā)放工資的時候 寫一筆計提分錄就好了啊
不計提是否也可以
發(fā)工資時,借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)收款—社保,其他應(yīng)付款
工資要通過應(yīng)付職工薪酬科目走賬哈
知道的,不走稅務(wù)那邊要緊不
稅務(wù)不會要求您一定要從應(yīng)付職工薪酬科目走賬的
那從這個科目走主要是方便自己查賬嗎?
是會計準(zhǔn)則要求的