允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項構(gòu)成比例×60%,60%是這個公式里來的 進(jìn)項構(gòu)成比例,為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項稅額的比重。 根據(jù)這個公式看,分子部分是不含計算進(jìn)項抵扣部分的
這個題里面最后乘的60%是什么意思?還有農(nóng)產(chǎn)品抵扣的50萬進(jìn)項和高速30萬及差旅費(fèi)20萬不用管嗎?
老師,我不明白答案中的會計分錄,這里的其他權(quán)益工具投資期初遞延所得稅資產(chǎn)借方余額50萬元,本期發(fā)生160*25%=40,那么這個借其他綜合收益10遞延所得稅資產(chǎn)10是什么意思?期初是可抵扣差,本期增加可抵扣差,這里的分錄是沖掉的意思?還有這個答案也不理解:借所得稅費(fèi)用65貸遞延所得稅資產(chǎn)65(答案期初余額可抵扣差140本期發(fā)生65可抵扣差,又減上筆分錄遞延所得稅資產(chǎn)貸方10?我不明白啥意思?還有遞延所得稅負(fù)債期初貸方余額10,本期發(fā)生60*25%=15然后15-10=5是啥意思?是余下的要結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用科目嗎?
北京化工廠有限責(zé)任公司在2020年2月1日向?qū)公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票注明銷售價錢為200萬元,增值稅額為34萬元。提貨單和增值稅專用發(fā)票已交A公司,A公司已承諾付款。為實(shí)時回收貨款,賜予A公司的現(xiàn)金折扣條件以下:2/10,1/20 ,n/30 (假設(shè)計算現(xiàn)金折扣時不考思增值稅要素)。該批商品的實(shí)質(zhì)成本為160萬元。2月19日,收到A公司支付的扣除現(xiàn)金折扣金額后的款項存入銀行。 在2月25日,該公司銷售高檔化妝品取得含稅收入500萬元,痱子粉、爽身粉100萬元,民用洗滌靈200萬元,并開具增值稅專用發(fā)票,本月該廠各項進(jìn)項稅額為60萬元,該月生產(chǎn)上述各產(chǎn)品成本為230萬,月末該廠財務(wù)人員申報應(yīng)納的稅額。 (1)問題中涉及的增值稅、消費(fèi)稅和企業(yè)所得稅怎么算?并寫出上述題目的會計分錄 (2)問題中的征收管理制度是什么? (3)對上述涉及稅種進(jìn)行分析。 感謝!
老師您好,我想問問一下這個題目: 在第四小問計算應(yīng)交企業(yè)所得稅的時候,應(yīng)付職工薪酬(2500-2000)是什么意思呀,是因為那500不能抵扣嗎,還有后面的那個+40,我不太明白轉(zhuǎn)回了應(yīng)納稅暫時性差異這個是什么意思? 然后就是第六小問,計算所得稅費(fèi)用的時候,為什么要減去160*25%呢?這個不是屬于其他綜合收益部分嗎,以公允價值計量及其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)所形成的差異不是不需要進(jìn)行納稅調(diào)整嗎,這個不太明白? 老師還有最后的那個遞延所得稅費(fèi)用,遞延所得稅費(fèi)用不是遞延所得稅負(fù)債減去遞延所得稅資產(chǎn)嗎,它這個是怎么計算出來的呀
張迎認(rèn)為案例中該公司該月份的支出總額為1416萬元,費(fèi)用為1239張迎、李麗和王娟同學(xué)在一次討論課上為一個案例爭得面紅耳赤。支出室例導(dǎo)入:萬元,生產(chǎn)費(fèi)用為928.5萬元,產(chǎn)品成本為928.50萬元;李麗認(rèn)為張迎說的結(jié)果不對,而王娟對張迎、李麗的觀點(diǎn)都不認(rèn)同,以下是該案例的詳細(xì)資料。宏達(dá)公司3月份購買了一臺設(shè)備,支出100萬元,該設(shè)備預(yù)計使用10年,無殘值;公司支付行政人員的工資為60萬元,計提了福利費(fèi)1.4萬元,還提取了工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)21萬元,支付公司辦公等費(fèi)用20萬元;支付本月生產(chǎn)產(chǎn)品工人的工資200萬元,生產(chǎn)管理人員支出.的工資20萬元,并按規(guī)定分別計提了職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi);支付廣告費(fèi)100萬元,銷售產(chǎn)品差旅費(fèi)10萬元;支付運(yùn)動會贊助費(fèi)40萬元、行政罰款20萬元;本月折舊費(fèi)100萬元,其中公司管理部門30萬元,車間70萬元;本月應(yīng)繳所得稅40萬元;應(yīng)分配給投資者利潤40萬元;生產(chǎn)領(lǐng)用材料600萬元;購進(jìn)材料1000萬元。興迎分析的結(jié)果對嗎?為什么?正確的各項費(fèi)用應(yīng)為多少?利潤
老師,電商行業(yè)的會計分錄有哪些喲?
增值稅稅負(fù)比較高 如何解決
老師你好!公司的稅費(fèi)由甲方承擔(dān),是提供完稅證明還是給增值稅申報表給他們,現(xiàn)在甲方需要提供增值稅申報表,這里面是否發(fā)應(yīng)的更清楚嗎?,老師指導(dǎo)一下,異地項目預(yù)繳還沒有抵扣完,在哪個表的體現(xiàn),老師指導(dǎo)一下
網(wǎng)銀上的T+1是什么意思
老師,幫忙看一下這道題怎么解,麻煩幫忙解析一下
凈現(xiàn)值=未來現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值—原始投資額現(xiàn)值 =現(xiàn)金流量流入現(xiàn)值—現(xiàn)金流量流出現(xiàn)值—原始投資額現(xiàn)值 這個公式中,如果只有流入沒有流出,那流入現(xiàn)值就是未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值是么?
@董老師晚上好,請教問題的。
上個月已經(jīng)離職的員工還能申報離職補(bǔ)償嗎?
請問一下老師,公司是挖掘機(jī)設(shè)備租賃有限公司,匯算清繳的時候,固定資產(chǎn)折舊寫在所有固定資產(chǎn)折舊第三行:與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的器具,工具,家具這行算錯嗎?
老師請問一下,之前有一張燈具發(fā)票對方一直沒開,我款在1月份就轉(zhuǎn)了,像這種要怎么處理呀?