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請(qǐng)問老師,公司人網(wǎng)上買的個(gè)人物品開進(jìn)項(xiàng)專票了,是不是做賬要做福利費(fèi)?進(jìn)項(xiàng)票要怎么處理呢?我已經(jīng)認(rèn)證了,是不是要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?分錄是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?下面圖片是不是只填“15行”就行了?

2020-09-08 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-08 17:04

這個(gè)不是公司的費(fèi)用,其實(shí)是不可以入賬的

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快賬用戶2610 追問 2020-09-08 17:12

老師那怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2020-09-08 17:14

你這個(gè)不是公司費(fèi)用,完全不能計(jì)入公司賬面費(fèi)用的啊

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快賬用戶2610 追問 2020-09-08 17:17

老師已經(jīng)認(rèn)證了,那要怎么操作呢

老師已經(jīng)認(rèn)證了,那要怎么操作呢
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齊紅老師 解答 2020-09-08 17:21

那就要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了 是填列到15欄

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快賬用戶2610 追問 2020-09-08 17:22

光有轉(zhuǎn)出不做賬嗎?會(huì)計(jì)賬怎么辦呢?轉(zhuǎn)出分錄我寫的對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-08 17:27

你之前已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用了嗎

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快賬用戶2610 追問 2020-09-08 17:28

八月份的賬,老師能不能給我一套完整的方案

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齊紅老師 解答 2020-09-08 17:28

借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2610 追問 2020-09-08 17:59

老師我還是不明白,不理解你的分錄。難道是借:管理費(fèi)用96.46,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅12.54,貸:其他應(yīng)付款。再借:管理費(fèi)用12.54,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12.54元???還有第二張圖片報(bào)表,需要填寫嗎?屬于認(rèn)證相符嗎

老師我還是不明白,不理解你的分錄。難道是借:管理費(fèi)用96.46,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅12.54,貸:其他應(yīng)付款。再借:管理費(fèi)用12.54,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12.54元???還有第二張圖片報(bào)表,需要填寫嗎?屬于認(rèn)證相符嗎
老師我還是不明白,不理解你的分錄。難道是借:管理費(fèi)用96.46,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅12.54,貸:其他應(yīng)付款。再借:管理費(fèi)用12.54,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12.54元???還有第二張圖片報(bào)表,需要填寫嗎?屬于認(rèn)證相符嗎
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齊紅老師 解答 2020-09-08 18:03

是的,賬務(wù)處理是這樣的 你認(rèn)證了,就要在認(rèn)證相符那里填列的

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快賬用戶2610 追問 2020-09-08 18:05

老師填在哪里,你說的我根本不明白,請(qǐng)老師詳細(xì)說明。老師賬務(wù)處理也不對(duì)啊,請(qǐng)老師詳細(xì)說明

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齊紅老師 解答 2020-09-08 18:07

你覺得賬務(wù)處理哪里不對(duì)呢

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快賬用戶2610 追問 2020-09-08 18:09

是把這個(gè)認(rèn)證的專票轉(zhuǎn)出,當(dāng)成普票做嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-08 18:39

是的,不能抵扣,就是含稅金額計(jì)入費(fèi)用

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這個(gè)不是公司的費(fèi)用,其實(shí)是不可以入賬的
2020-09-08
是的,就是那樣處理的
2022-11-18
您好,是的,認(rèn)證的分錄是對(duì)的,銷項(xiàng)稅額為啥要轉(zhuǎn)出???
2022-05-05
你好,福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021-03-08
你好;? ? ? ?不對(duì)哦 ; 你這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該做借方去; 怎么做貸方的; 你 具體是啥子業(yè)務(wù)的;描述下; 我看看怎么寫? ?
2022-12-07
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