轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

我們每個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候通過什么科目結(jié)轉(zhuǎn)啊,我們公司之前的會計每月結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時候是通過應交稅費-增值稅留抵稅額做的,但我看網(wǎng)上有人說是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅來做。
老師,一般納稅人的稅金科目我有個疑問,我們在繳納增值稅的時候,為什么不直接做借方:應繳增值稅-銷項稅額,而是要通過結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的科目呢
老師你好!增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn),進項大于銷項時轉(zhuǎn)到“應交稅費-未交增值稅的借方了”,下月銷項大于進項結(jié)轉(zhuǎn)時的會計科目為什么是“應交稅費-應交增值稅(留抵稅額)”,留抵稅額這個科目上月都沒出現(xiàn)呀。
老師下午好!我剛接手了一個公司帳務,發(fā)現(xiàn)前任會計月底結(jié)轉(zhuǎn)進、銷項稅額時沒通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目,而是把差額部分直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣的做法也可以嗎?
老師,您好,公司每個月的增值稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn),幾年了,現(xiàn)在賬務該如何處理, 以前做賬都是登記每個月銷項和進項,然后月底做一筆借:應該稅費-應該增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸:應該稅費-未交增值稅 繳費的時候借:應該稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在 進項稅額科目12000 銷項科目 20000 應該稅費-應該增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 8000 我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn),應該怎樣做分錄,把之前的結(jié)轉(zhuǎn)出去
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費用的占比是收入的多少?
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那我們增值稅留抵稅額這個科目的金額怎么來的呢,還是說轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額就相當于是留抵稅額,其實留抵稅額科目和轉(zhuǎn)出未交增值稅其實只需要一個科目呢
沒有這個科目的 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留底