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調(diào)賬,其他應(yīng)付款,b的借方余額為3000,想讓b的賬平,這比3000挪到A身上。是否可以:借:其他應(yīng)付款A(yù) 3000 貸:其他應(yīng)付款 B3000

2020-09-08 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-08 15:54

是的,是這樣賬務(wù)處理的

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快賬用戶2408 追問 2020-09-08 15:56

代賬公司調(diào)賬后,科目余額表,余額方向沒變,是不是證明她操作后未保存?

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齊紅老師 解答 2020-09-08 15:58

你A還是計(jì)入其他應(yīng)付款,相當(dāng)于就是A公司為其他應(yīng)付的借方余額了

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快賬用戶2408 追問 2020-09-08 16:33

關(guān)鍵是b的期末余額依然在借方,貸方無數(shù)據(jù)

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快賬用戶2408 追問 2020-09-08 16:34

調(diào)整后,b的當(dāng)期貸方應(yīng)該是3000,期末為0才對(duì)

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齊紅老師 解答 2020-09-08 16:35

不會(huì)啊,你這樣一調(diào)整, B公司的其他應(yīng)付款應(yīng)該是0了

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快賬用戶2408 追問 2020-09-08 16:37

出現(xiàn)這種情況 只能證明 會(huì)計(jì)當(dāng)時(shí)操作未保存對(duì)嗎?因?yàn)槭谴~公司,我去調(diào)賬的時(shí)候,我也不懂,他說調(diào)了,結(jié)果我檢查科目余額表,發(fā)現(xiàn)依然有款項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2020-09-08 16:41

那就是他沒有調(diào)整到位的

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是的,是這樣賬務(wù)處理的
2020-09-08
你好,關(guān)于往來重分類,下列描述正確的是: B 其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方余額%2B其他應(yīng)付款借方余額
2022-06-29
是的,就是那樣操作的哈
2022-10-11
你好 ;? ? ?那你們必須要有協(xié)議才行的; 雙方股東簽字認(rèn)可。 不然這個(gè)會(huì)涉及稅的?
2022-03-09
您好 您調(diào)整了科目余額 一個(gè)是其他應(yīng)收款 一個(gè)是其他應(yīng)付款 調(diào)整后科目余額ABC都是0了 科目余額表肯定有變化啊 因?yàn)槭遣煌颇?/div>
2024-04-02
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