你好,一般來(lái)說(shuō)土地使用權(quán)會(huì)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)或者固定資產(chǎn)核算 如果攤銷了,資產(chǎn)負(fù)債表的無(wú)形資產(chǎn)原值不變,凈值減少
老師,土地使用權(quán)屬于無(wú)形資產(chǎn)嗎,如果攤銷了,在資產(chǎn)負(fù)債表上,無(wú)形資產(chǎn)減少嗎?
土地使用權(quán)屬于無(wú)形資產(chǎn),每月要攤銷嗎
無(wú)形資產(chǎn)土地使用權(quán),進(jìn)行攤銷嗎
可以提供無(wú)形資產(chǎn)土地使用權(quán)攤銷表嗎?
土地使用權(quán)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)攤銷多少年?如無(wú)形資產(chǎn)屬于在建工程怎樣入賬呢?
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
凈值是提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)科目上呢
你好,如果資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有累計(jì)攤銷,那無(wú)形資產(chǎn)就是按凈值填寫 如果資產(chǎn)負(fù)債表有累計(jì)攤銷,就在無(wú)形資產(chǎn)凈值欄次填寫
可以填在累計(jì)折舊里嗎
你好,不可以,累計(jì)折舊是針對(duì)固定資產(chǎn)的
沒(méi)得累計(jì)攤銷,無(wú)形資產(chǎn)這個(gè)科目就是無(wú)形資產(chǎn)減累計(jì)攤銷的金額嗎
你好,沒(méi)有單獨(dú)的一行累計(jì)攤銷,那么無(wú)形資產(chǎn)這個(gè)科目就是無(wú)形資產(chǎn)減累計(jì)攤銷之后的余額
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝