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一般納稅人開普票的話,涉及交增值稅的分錄怎么寫

2020-09-08 11:58
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-08 11:59

您好,和開增值稅發(fā)票一樣的處理方式的。

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您好,和開增值稅發(fā)票一樣的處理方式的。
2020-09-08
一、一般納稅人,全部交增值稅環(huán)節(jié)的分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 在營(yíng)改增之后,繳納增值稅的環(huán)節(jié)是:銷售貨物、提供勞務(wù)、銷售不動(dòng)產(chǎn)(房屋建筑物、土地、場(chǎng)地)、銷售無形資產(chǎn)、進(jìn)口貨物繳納進(jìn)口業(yè)務(wù)的增值稅。
2020-09-08
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
2023-12-10
同學(xué)您好! 一般納稅人開具普通發(fā)票,一般的分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 報(bào)稅前認(rèn)證收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,應(yīng)交納的增值稅=當(dāng)月銷項(xiàng)稅額-當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額 分錄如下: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 根據(jù)實(shí)際交納的增值稅申報(bào)計(jì)提、申報(bào)附加稅費(fèi) 計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅    應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加    應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-水利建設(shè)基金 交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅   應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加   應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-水利建設(shè)基金 貸:銀行存款
2020-12-02
你好,一般納稅人,開3%普票和3%專票交的增值稅是一樣的
2023-02-07
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