你這個不是公司名義去代開發(fā)票吧?這個稅點是可以按票面這個1%收,也可以按這個實際稅點收,看你們和對方協(xié)商的這個,不過這個不按發(fā)票,多的稅點是需要私戶收取開票費按照3.5%收
收到一張稅務(wù)局代開的發(fā)票...稅率1%,但是我們是一般納稅人,貨物賣給客戶按照哪個稅率開出呀?
本公司是一般納稅人,代開84100元的稅票,開票稅率1%,開票費按照3.5%收取,那我們實際需要收取客戶多少錢呢?
老師,我們給客戶墊付10萬的餐飲住宿,取得普通發(fā)票是我們的名頭,現(xiàn)在向客戶收錢,需要給客戶開發(fā)票嗎?如果按照10萬給客戶開發(fā)票,我們的稅率是6%,實際我們就虧了呀
我們公司開展了一項新的業(yè)務(wù),需要核算一下盈虧: 供貨商收取7%的服務(wù)費,但是只給我們開6%的發(fā)票,我們的稅負率是1.5%,我們收取客戶8%的服務(wù)費。 請問,我們的盈虧是多少呢?我們是一般納稅人
一般納稅人生產(chǎn)企業(yè)開13個點的銷售票 但是收了客戶10個點 那我們實際收的是多少錢呀
排污費和垃圾處理費是免稅的,在顧客沒交錢之前如果給他開了普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票的話,算是虛開發(fā)票嗎?
本體維修金只能開收據(jù)的,在顧客沒有交錢之前卻開了增值稅專用發(fā)票算虛開發(fā)票嗎?
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導(dǎo)入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來的信息有三票提示存在錯誤類疑點,疑點對象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進項明細申報表表,疑點代碼A0215,疑點內(nèi)容,申報的發(fā)票余電子信息,應(yīng)不予受理。但是此前信息都比對成功了的呢?這和我們的第一次申報退稅有關(guān)嘛?
老師好,我們公司是做軟件開發(fā)的,有即征即退增值稅?,F(xiàn)在以公司名義買了一輛車,進項抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進項稅嗎?
老師,您好!私企以員工名字買了一輛公車,用做單位用車,還是以員工名字歸還車輛貸款?這樣怎么做賬呢?
請問廠里員工工資發(fā)現(xiàn)金,可以正常做支出賬嗎?做成本嗎?沒有走公帳發(fā)工資的情況
國家外匯管理局數(shù)字外管平臺(ASOne)收付匯日期查詢?nèi)掌跁r間間隔最大只能是31天是嗎?
2024年前注冊的個體工商戶,但是一直沒去稅務(wù)登記,這個需要報稅嗎?
老師公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理1萬,然后經(jīng)理又把錢轉(zhuǎn)給老板私人賬戶,是不是為了避稅,那這個錢在賬上一直掛著其他應(yīng)收款經(jīng)理,怎么辦
老師好 利息收入怎么做賬和月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬平衡?
主要是我想知道收了這個開票費,還需要額外收取稅點嗎?是跟客戶協(xié)商的嗎
這個是和是跟客戶協(xié)商的 ,實務(wù)中一般是額外加的,不是根據(jù)發(fā)票上面稅額加的,
哦哦,懂了
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了