同學你好 是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,在制造費用下面的低值易耗品月底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本?
低值易耗品攤銷時是借制造費用,貸周轉(zhuǎn)材料,這個制造費用月末需要結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師好,低值材料分錄是:借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸:銀行存款/應付賬款 一次分攤法月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:制造費用 貸周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師,請問下領(lǐng)用低值易耗品到制造費用,再怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,低值易耗品計入制造費用,最后要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本是嗎
匯總納稅備案總機構(gòu)參與年度匯算清繳標識選是還是否
老師,請問餐具入錯為固定資產(chǎn)建賬后,賬務處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費我們自己承擔)
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費,但是這個對公能大給房東?
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我制造費用下面的科有余額的都要結(jié)轉(zhuǎn)?
老師周轉(zhuǎn)材料下面的低值易耗品月底不用結(jié)轉(zhuǎn)吧?
沒有用的不結(jié)轉(zhuǎn)的
有余額的都要結(jié)轉(zhuǎn)?
制造費用里的都要結(jié)轉(zhuǎn)
那我把制造費用下面的低值易耗品改到周轉(zhuǎn)材料下面就不用結(jié)轉(zhuǎn)了吧?到消費完下次買進時再攤銷?
對的,不在制造費用里不用結(jié)轉(zhuǎn)