你好 但是你們個體戶與一般納稅人的公司是沒有業(yè)務(wù)的 。 所以不能給一般納稅人的。
老師,我們老板有兩家公司,一家是個體戶,一家是一般納稅人,個體戶開了4萬的票給A公司(幾個月前開得),A公司沒有錢付給我我們,只有一張承兌匯票,我們?nèi)ャy行問了銀行這邊說是個體戶公司的銀行收不了這張承兌。客戶說能不能把這張承兌票給我們的一般納稅人公司。 個體戶這邊用現(xiàn)金沖。
老師你好,我有一張銀行承兌匯票,這張匯票是幫另外一家公司代收的,現(xiàn)在找其他公司提前把錢兌出來了,就有一筆手續(xù)費,我還錢的時候,要把手續(xù)費也還給請我們公司代收的另外一個公司,那我這分錄應(yīng)該怎么做?用現(xiàn)金還的,是個體戶
就是我們公司有去年有一張那個銀行承兌票,但是承兌期沒到,但是我們公司就是找了一個,中間就是找了一個中間人,幫我們把這個錢給提前取出來,然后轉(zhuǎn)到,我們老板個人賬上去,但是現(xiàn)在對方給票的這家公司要求我們開票給他,現(xiàn)在我們能開嗎。
老師:我們收到客戶的承兌匯票,大概快有一個月了。今天我們老板找了一家承兌公司,把匯票給貼現(xiàn)了。他們通過對公賬戶匯款到我們公司賬上。然后我們開具銀行承兌匯票給對方。貼現(xiàn)通過微信付給對方。這樣操作對嗎?我擔心有問題。
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
我們應(yīng)該怎樣操作合理
對方?jīng)]有款付我們,只有一張承兌。
你好 那你就讓對方以其他方式來付款 。如果銀行不收的話 是商業(yè)承兌匯票嗎