借管理費用福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款 合并到當月工資填寫在本期收入里面。

老師,請問,支付的過節(jié)費怎么做分錄及如何申報。
請教一下老師,申請給稅局專管員的過節(jié)費做內(nèi)賬怎么做分錄
老師,公司支付的車輛保險費及車船稅,如何做分錄呢
老師請問支付給員工的補貼,如何做會計分錄呢?需要申報個稅嗎?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務*服務費需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時的人工”,入庫算的是 “哪個月進倉庫的數(shù)量”,兩者時間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機臺工資:做了多少件 × 每件工價(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當月總工資,按 “這個訂單做了多少件 ÷ 當月所有訂單總件數(shù)” 來分攤(比如裁剪質(zhì)檢月工資 9000 元,當月總共做了 5000 件,你這個訂單做了 1000 件,就分攤 1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢
老師,我們公司開具全額保證金銀行承兌匯票,一年估計要開600萬,但是我們是每月底付款供應商,50來萬左右,然后,我每次開具承兌,應該只需要凍結喲開具匯票的金額是嗎,還是要一次性凍結我600萬???
合伙企業(yè),收回長期股權投資,并產(chǎn)生投資收益,現(xiàn)投資收益留存公司賬戶,股東退還原投資金額,問題一:是否需要需要申報印花稅-資金賬薄,需要的話是只需申報收回的投資金額,還是收回的投資金額和退回的投資款都要申報?問題二投資人未分紅是否個稅系統(tǒng)中仍可以做0申報,不分配投資收益有問題嗎?
老師,請問一個問題,今天我是我面試一個火鍋店,規(guī)模很大,這個老板有3家個體店已經(jīng)營業(yè) 1年,這個月準備再開兩家店!有火鍋店,中餐店,都屬于大型餐飲店,目前是核定征收,但是準備后期5家店統(tǒng)一由一個餐飲公司管理(待考慮)!面試說的現(xiàn)在是讓我做5家店的內(nèi)賬,有明細的進銷存系統(tǒng),主要是統(tǒng)計數(shù)據(jù),做好每家店的虧贏成本利潤數(shù)據(jù)!請問這種工作我也套注意什么問題!
老師,稅法關于固定資產(chǎn)是怎么規(guī)定的?小于等于5千元入費用?大于5000元入固定資產(chǎn)?
老師,電梯可以享受固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?
建筑公司,因為24年的成本票要25年才開,24年開不出來,所以在25年一季度暫估了24年的成本,比如說100萬,然后25年4月份票進來了,再紅沖掉1季度暫估的100萬成本,這個方法可行吧? 然后我想這個暫估的成本呢最晚是不是可以等26年5月底也就是所得稅匯算清繳前紅沖?有什么稅務紅頭文件嗎? 然后26年又會涉及25年的成本沒開票進來,暫估再26年一季度
老師,紅沖發(fā)票不管是當月或者是隔月的紅沖是不是在增值稅申報表都不有額外的操作系統(tǒng)自動生成數(shù)據(jù),還是當月紅沖就平了,隔月紅沖要填寫進項稅額轉出表數(shù)據(jù)嗎
老師,工資10000,過節(jié)費200。那請問匯算清繳時,應付薪酬一張表內(nèi)既有過節(jié)費,又有工資,我該怎么填寫。申報的時候,又把過節(jié)費并的工資薪金里的
企業(yè)所得稅匯算清繳的嗎
是的,老師
福利費在職工薪酬明細表福利費里面填寫工資,在職工薪酬明細表,工資里面填寫。
那過節(jié)費不是并到工資里申報了嗎?
申報個稅,合并到工資 還是屬于福利費
老師,那匯算清繳時的職工福利費的填列是不是包含:1、需并入個稅申報的福利費(如過節(jié)費等)2、不需要并入個稅申報的福利費(如食堂費用等)。她們兩者相并
你好是的,兩個相加的。
老師那應付薪酬薪酬由哪些科目組成呢
工資福利費,職工教育經(jīng)費工會經(jīng)費社保等。