您好,可以說是屬于差旅費(fèi)用
老師,我們公司是在A地注冊的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)也是A地,也是在A地交的稅。但是我們實(shí)際的辦公地點(diǎn)在B地,那我們在B地所發(fā)生的招待費(fèi)、油費(fèi)屬于出差的費(fèi)用嗎?
老師,我們公司注冊在A地,在A地申報納稅,生產(chǎn)的產(chǎn)品其中一個環(huán)節(jié)在B地(同市不同區(qū))因?yàn)锽地有環(huán)保資質(zhì),B地加工后送回A地,最終成品出貨,B地公司和A地公司是同一個法人,我們只是租用B地車間,請問B地稅務(wù)要求我們在B地的加工單獨(dú)核算在B地納稅,合理嗎?
老師,公司經(jīng)營地在A地,項(xiàng)目發(fā)生地在B地,然后在C地(也不是公司注冊地或者經(jīng)營的地),產(chǎn)生的一些裝修費(fèi)用,之前的待代賬會計(jì)把前幾年在C地的產(chǎn)生的費(fèi)用也計(jì)入了“生成成本”中,因?yàn)橹皼]有收入就一直這樣子掛著,現(xiàn)在項(xiàng)目所在地B地產(chǎn)生了開票收入,我可以將這些生產(chǎn)成本一并結(jié)轉(zhuǎn)入“主營業(yè)務(wù)成本”中去嗎?
老師請教個問題,我們這有個開發(fā)區(qū)A,有稅收優(yōu)惠政策,可以享受增值稅返還,但是我們公司目前注冊地址是在B區(qū)。如果我們在A注冊一家公司,但是實(shí)際業(yè)務(wù)是在B區(qū),然后用A公司開票,這樣可以嗎?
老師 我們一個個體工商戶是在A地區(qū) 小規(guī)模納稅人是在B地區(qū) 給我們發(fā)貨的快遞公司也是在B地區(qū) 我們A地區(qū)缺的票要比B地區(qū)多 這樣快遞公司給那個公司開票合適?
為個人或者公司提供的服務(wù)合同用不用交印花稅?勞務(wù)派遣工的勞務(wù)費(fèi)交不交工會經(jīng)費(fèi)?政策依據(jù)是什么?
實(shí)質(zhì)工作當(dāng)中,是用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話,如果提前收到客戶的貨款的話,可以入這些科目嗎?
電子稅務(wù)局怎么提升發(fā)票額度
老師,剛發(fā)現(xiàn)有2024年供應(yīng)商開過來的專票,我這邊沒有入賬,現(xiàn)在做7月份賬,要怎么弄呢
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報銷都沒有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢
1-5月的業(yè)務(wù)提成,6月一起發(fā)放,個稅怎么申報?提成不固定,1-5月沒申報
老師增值稅和所得稅確認(rèn)收入的時間
請問,發(fā)票單位寫的是1批,這個可以嗎?
給國外客戶提供信息技術(shù)服務(wù),2023年開始的,但是2023年至今一直沒有免稅備案,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,沒有申報免稅收入增值稅,現(xiàn)在開始備案的話,以前收入既沒有報增值稅又沒有報企業(yè)所得稅的,可不可以慢慢補(bǔ)報上
老師,子公司支付往來款給母公司。做賬可以做成借其他應(yīng)付款-母公司,貸銀行存款嗎
這個認(rèn)定有什么文件嗎?
您好,沒有那么細(xì)的細(xì)則的呢。出差發(fā)生的費(fèi)用屬于差旅費(fèi)
那我們辦公地點(diǎn)是在B地,這也算是差旅費(fèi)?
但是你們的注冊地方是在A點(diǎn)
這是屬于辦公地址和實(shí)際注冊地不一致的情況吧?
您好,是的呢。不一致,應(yīng)當(dāng)是要變更信息才對的
那要是不變更就是算差旅費(fèi)咯?
您好,是的,或者計(jì)入交通費(fèi)即可
不變更會有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
您好,如果公司注冊地址與實(shí)際經(jīng)營地址不一致,相關(guān)部門無法聯(lián)系到公司的,公司可能被工商行政管理部門列入企業(yè)異常名錄,并通過企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會公開。