您好!不是的,這些是計入到管理費用里面。
我們是新開立生產(chǎn)制造企業(yè),7月份只有生產(chǎn)工人的工資,沒有產(chǎn)成品入庫,也沒有出庫,按照正常的要把工資計入制造費用,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里,但是現(xiàn)在沒有入庫,生產(chǎn)成本也不能結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這種情況怎么處理呢
生產(chǎn)企業(yè)未生產(chǎn),產(chǎn)生了房租,電費,管理人員工資等可以把制造費用直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面?等開工了一起轉(zhuǎn)入庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)利潤?
工業(yè)制造企業(yè),每月的人工工資需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接人工工資里面嗎?每月發(fā)生的和生產(chǎn)有關(guān)的電費,辦公費等計入制造費用,月底是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本?前任會計沒有結(jié)轉(zhuǎn)人工工資,只結(jié)轉(zhuǎn)了制造費用,這樣處理對嗎?
一家委托代銷公司,成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候做了 借:庫存商品 貸 生產(chǎn)成本 直接材料 生產(chǎn)成本 直接人工 領(lǐng)料出庫,做了 借:生產(chǎn)成本 貸 原材料 銷售出庫 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 那我的直接人工有余額啊,是最后結(jié)轉(zhuǎn)到制造費用嗎,還是?
老師固定資產(chǎn)設備折舊,入了制造費用折舊,然后將制作費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去了,沒有庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)成本沒有平,生產(chǎn)成本是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
我前面已經(jīng)把科目設置在制造費用里面,現(xiàn)在可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
你好!不建議你這樣,建議你直接將制造費用轉(zhuǎn)入管理費用
管理費用里面設置個什么科目,來接納制造費用呢?
你好!這樣吧,你紅字沖減之前計入制造費用的科目。 然后再將這些費用計入管理費用—租金/電費等。這樣比較合理。
我在管理費用里面設置了一個\'季節(jié)性停工費用“,然后將制造費用全部轉(zhuǎn)到這個科目來,可以不?有什么不良影響?
你好!可以的,只是這樣以后明細的時候沒那么好確認。比如房租,想確認有多少金額,就沒那么好查