同學(xué)你好,辦稅的時候可以用復(fù)印機進行辦理
我們和甲方簽訂的合同,我們開票給甲方的,合同原件本有兩份的,但都給了業(yè)主了,我們收到復(fù)印件,這樣有什么影響嗎?,異地異繳現(xiàn)在也是可以在網(wǎng)上預(yù)繳提交資料,只是用復(fù)印件可以嗎?
老師,我們公司沒有勾車,汽車,鏟車,我們接了個異地的土方工程,然后自己再出去租這些車輛來做,但是現(xiàn)在甲方要和我們簽租賃合同,而不是分包合同,要求我們給他開租賃費,這個我們要怎么開呢?我們有機械設(shè)備租賃這個營業(yè)范圍,可以開票嗎?如果開這個的話,我們還需要異地預(yù)繳嗎?
增值稅專票上,甲方要求我們開的發(fā)票,收款人、復(fù)核人和開票人是需要三個不同的人名。我們之前一直開的都是收款人和開票人一樣,復(fù)核人是另外一個人?,F(xiàn)在二月已經(jīng)開過一些票了,現(xiàn)在加個人名可以嗎?這三個人必須是繳社保的本公司員工嗎?只簽訂了勞動合同可以嗎
老師:您好,我想問一下,我們辦公租的是別有公司轉(zhuǎn)租給我們的,我們現(xiàn)在要開發(fā)票,對方只開合同的未稅價,房租的稅金要我私付到個人卡上,電費也同樣操作,那我這邊如何做賬?電費可以開收據(jù)做稅前扣除嗎?一手房東開給他們的電費發(fā)票復(fù)印件他們也不提供給我們,只開收據(jù)給我們的。
我們是建筑安裝企業(yè) 跟甲方簽訂了一個材料銷售合同,就是我們公司采購進來在賣給甲方.現(xiàn)在有個問題是我們應(yīng)該如何開具材料銷售發(fā)票給到甲方,是不是按跟甲方合同材料明細來開?2.采購進來的材料例如叫喇叭,但甲方出口單上的明字叫揚聲器,甲方讓我們對應(yīng)出口單上的名字開,請問雖然是同一個東西我收進來是喇叭,開給甲方叫揚聲器,可以開嗎,這樣稅務(wù)允許嗎?有風(fēng)險嗎?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關(guān)的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
可以使用復(fù)印件 辦理涉稅業(yè)務(wù)
那就是我們這邊收到復(fù)印件也是沒問題的是吧
可以簽訂一個補充協(xié)議各方認可復(fù)印件的效力 和原件一致