同學(xué)你好 按照電表的起初期末差額計算
工業(yè)企業(yè)制造費(fèi)用電費(fèi)!上個月中旬公司繳電費(fèi)5000,請問上個月的電費(fèi)怎么算?算5000還是按電表的數(shù)字月初多少電量月末多少電量之差乘以單位電費(fèi)算?
生產(chǎn)車間采用預(yù)充電費(fèi)的方式繳納電費(fèi),每次充值5000元,6月1日預(yù)充后物業(yè)公司直接開5000元電費(fèi)發(fā)票,6月28日電費(fèi)單出來實際只使用3900元,6月29日又預(yù)充5000元6月30日收到5000元電費(fèi)發(fā)票,請問一下這個電費(fèi)如何處理到制造費(fèi)用中?按實際用量發(fā)票無法分割,因為都是生產(chǎn)車間使用,放到長期待攤隔月用完并且也沒有辦法分月一致攤銷,我們應(yīng)該如何處理?
生產(chǎn)車間采用預(yù)充電費(fèi)的方式繳納電費(fèi),每次充值5000元,6月1日預(yù)充后物業(yè)公司直接開5000元電費(fèi)發(fā)票,6月28日電費(fèi)單出來實際只使用3900元,6月29日又預(yù)充5000元6月30日收到5000元電費(fèi)發(fā)票,請問一下這個電費(fèi)如何處理到制造費(fèi)用中?按實際用量發(fā)票無法分割,因為都是生產(chǎn)車間使用,放到長期待攤隔月用完并且也沒有辦法分月一致攤銷,如果將預(yù)充的發(fā)票沖紅:借:制造費(fèi)用-電費(fèi)4424.78(紅字)貸:其他應(yīng)付款4424.78,再按實際用電借:制造費(fèi)用——電費(fèi)3900/貸:其他應(yīng)付款3900,這樣其他應(yīng)付款會掛賬,對方也會欠我們票。實際雙方都不欠,這種情況我們要如何賬務(wù)處理
生產(chǎn)制造企業(yè),用EXCEL表做制造費(fèi)用,等月末統(tǒng)計表都是按訂單統(tǒng)計的。做賬的時候做制造費(fèi)用和結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用也要按訂單么?還是全月匯總一個制造費(fèi)用? 我們成本按訂單法核算的。 按訂單餐費(fèi)水電怎么分到各個訂單中?
某公司采用高低點法分解成本。該公司不同業(yè)務(wù)量情況下各月制造費(fèi)用總額列示如下:9月份業(yè)務(wù)量50000工時,制造費(fèi)用87000元;10月份業(yè)務(wù)量40000工時,制造費(fèi)用75100元;11月份業(yè)務(wù)量60000工時,制造費(fèi)用98900元;12月份業(yè)務(wù)量70000工時,制造費(fèi)用110800元。假設(shè)以上制造費(fèi)用包括水電費(fèi),管理人員工資,維修費(fèi)。當(dāng)業(yè)務(wù)量為40000工時的時候,其制造費(fèi)用構(gòu)成如下:水電費(fèi)(變動成本)26000,管理人員工資(固定成本)20000,維修費(fèi)用(混合成本)29100,制造費(fèi)用總額(元)75100。要求:(1)計算出12月份制造費(fèi)用中含有多少維修費(fèi);(2)用高低點法確定維修費(fèi)的直線方程;(3)將制造費(fèi)用總額用直線方程式表示
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
持有待售、債權(quán)重組配套結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)什么科目?
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機(jī)械、現(xiàn)在有的機(jī)械想二手對外處理、買家要我們公司開機(jī)械票給他們、我們也沒有賣機(jī)械的資質(zhì)、能開出賣機(jī)械的票嗎
請問老師一個員工之前都是通過勞務(wù)公司發(fā)放報酬的,現(xiàn)在準(zhǔn)備離職了,需要給他發(fā)放一筆補(bǔ)償金,這個補(bǔ)償金怎么入賬申報個稅呢?之前個稅系統(tǒng)沒有她的申報記錄
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報表上月稅費(fèi)沒錯,有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
差額計算上月打比方2千。但是上學(xué)中旬繳費(fèi)5000,開的發(fā)票也是5000,怎么做帳?
你不用管繳費(fèi), 就是本月月末電表度數(shù) 減去月初度數(shù) 乘以單位電價 算出金額
你充值不一定是代表你消費(fèi)金額,
分錄怎么做呢?沒有發(fā)票我也能記入費(fèi)用啊?
不得分配制造費(fèi)用進(jìn)生產(chǎn)成本嗎?這樣沒發(fā)票怎么記入費(fèi)用?。?
制造費(fèi)用按照實際耗電度數(shù)計算,發(fā)票所得稅匯算之前取得就行
會計分錄 借 制造費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
繳電費(fèi)要發(fā)票了!怎么辦?發(fā)票和實際這個月用電量不符合!交1千開一千發(fā)票,可能會用1個半月!
老師具體說說吧,我真的不太明白!匯算清繳錢取得發(fā)票和去年一年的實際用電金額也不一定金額相符吧
發(fā)票和入賬時獨(dú)立的 年度內(nèi)的入賬金額和回發(fā)票金額要一致 多出的部分,不要計入費(fèi)用 計入預(yù)付賬款
每月計提電費(fèi)時,借:制造費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款嗎? 發(fā)票金額多的部分還記入預(yù)付賬款聽懵了老師
計入預(yù)付賬款 是因為目前沒有待攤費(fèi)用和預(yù)提費(fèi)用的科目了 所以,預(yù)付賬款,可以代替這個科目 每月計提電費(fèi)時,借:制造費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 充值的時候計入預(yù)付賬款