你好,同學。 您現(xiàn)在的具體問題是什么? 您這可以享受簡易計稅,同時轉工地負責人,這就是屬于勞務包工,你是要取得發(fā)票的。 可以考慮您直接發(fā)給工人工資,作為成本,不用發(fā)票。
老師,勞務公司一般納稅人,3個點的稅,工資是直接轉給那個工地的負責人,屬于清包工程,沒有進項,而且人工工資不會定時發(fā)工資,可能要等工程回款才能發(fā)工資,有沒有什么合理的辦法?
老師建筑勞務公司計提工資和發(fā)放都需要附上工資表嗎,而且項目上的人工工資沒有花應付職工薪酬科目,掛的應付賬款—應付人工費可以嗎,建筑勞務公司平時就給工人發(fā)一點生活費,春節(jié)前才全部清賬,這個要怎么做賬務處理好呢?
老師,,我們有一家一般納稅人建筑公司,我們是有勞務資質(zhì)的,有個純勞務的工程想接,這個算不算清包工呀,可以按3%的專票開票給別人呀?只是不能抵扣進項
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點的專票,對方跟我們要5.5的稅點,這個合理嗎
A公司和B公司是關聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權如何賬務處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點,開票金額遠遠超過30萬 存在什么稅務風險不呢
老師,應發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務7月19日簽的合同,工人是8月開始請的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報預繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺可有關于醫(yī)療科技公司方面的實操?請問這樣公司當主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝