您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
那位老師,能幫忙看一下這道題,改錯(cuò)正確答案是作為存貨處理,分錄是怎樣的
老師,這個(gè)6.4.2選項(xiàng)D為什么正確???租金不應(yīng)該是60嗎 還有6.4.3的答案是不是錯(cuò)了
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題為什么是錯(cuò)的
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題的答案是不是錯(cuò)的,我覺(jué)得合理?yè)p耗應(yīng)該計(jì)入成本
老師我覺(jué)得11題答案是不是計(jì)算錯(cuò)了,應(yīng)該是97080?所以這題是沒(méi)有正確答案的
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問(wèn)下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問(wèn)老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)竣工后將開(kāi)發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開(kāi)發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開(kāi)發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下四月減資完成是股東撤資所有者權(quán)益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報(bào)個(gè)稅,是不是就需要用四月的財(cái)務(wù)報(bào)表了?
你好,同學(xué)。你這里重組的正確分錄是 借,固定資產(chǎn) 1200 無(wú)形資產(chǎn) 800 其他債權(quán)投資 400 壞賬準(zhǔn)備 400 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 102 貸,應(yīng)收賬款 2302 短期借款 200 投資收益 200 其他收益 200
但是答案是這么說(shuō)的,和你說(shuō)的不一樣
甲重組支付的對(duì)價(jià),固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn),其他債權(quán)投資, 固定資產(chǎn)價(jià)值 1200,無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值800,其他債權(quán)投資后面實(shí)際價(jià)值為410 同時(shí)還承擔(dān)了短期借款200 那么就是實(shí)際的價(jià)值為 1200%2B800%2B410-200=2210,那么其他債權(quán)投資410,另外的1800在無(wú)形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)分?jǐn)?不好意思,是我理解錯(cuò)題目意思了。你這200是要分?jǐn)?在固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)之間。