你好,以負數(shù)表示就好了
調(diào)整以前年度的錯賬,少錄的或者多錄的原則是?是應該按原來的借貸方向紅沖還是就是以負數(shù)表示了?
老師好,在做憑證時,有一筆借貸方弄反了,已經(jīng)打印封好,我在下期紅沖掉該筆,然后再做正確的分錄可以嗎?另紅沖就是按照原來的借貸方一樣,把原來的正數(shù)變成負數(shù),對吧
2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費用/折舊費,借累計折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費用/折舊費貸方負數(shù)。借方累計折舊借方負數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益這樣對嗎
往年應該記入往來科目的費用記入了費用科目,費用多記入,現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整,分錄是借其他應收,貸以前年度損益調(diào)整,這個以前年度損益調(diào)整是借方負數(shù)還是寫在貸方正數(shù)呢
請問去年做了分錄 借應收賬款 貸 主營收入 今年作廢發(fā)票,我是不是不可以紅沖這個分錄,需要用到以前年度損益調(diào)整科目來過渡?然后 以前年度損益調(diào)整是在借方還是貸方呀,數(shù)字是正數(shù)還是負數(shù),沒搞懂 麻煩老師幫我寫下分錄
收到一筆費用合同,,對方蓋的業(yè)務專用章,我們沒有只有公章,是可以對公付的對吧
老師,首次不申報個稅是不是 不罰款啊,反正他的工資是0,就是公司有收入,公司就他一個人
軟床出口需要竹木草備案嗎?海關編碼是什么?
公司把廠房租一部分給客戶,收的水電費入其它業(yè)務收入,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本時憑證怎么做? 1,當時我們付供電公司的總的水電費憑證 借:制造費用~水電費10萬 進項稅貸:應付帳款10萬 并已結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用~水電費 2,現(xiàn)在是我們把水電費的其中一部分開票給客戶收錢,借:應收賬款 貸:其它業(yè)務收入 那我們付給供電公司的制造費用~水電費已結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了 那現(xiàn)在收的租戶的水電費還要結(jié)轉(zhuǎn)其它成本嗎? 怎么做這筆憑證? 你好,是的。是需要結(jié)轉(zhuǎn)
主營業(yè)務收入上個月款到公司賬,本月開的銷項發(fā)票,增值稅發(fā)票,如何記賬憑證?
印花稅的計稅依據(jù)是什么?當月開票金額,和當月取得進項發(fā)票金額都要繳納印花稅嗎?
開發(fā)房產(chǎn),有幾座樓封頂了,我們財務這時候應該干點啥
老師,您好,我們公司是做旅游美團訂單的,酒店多一些,每天一千多單,做賬是把當天的做到一張憑證嗎?
本月有未開票收入,報稅的時候是先抵扣勾選然后在填表嗎
老師你好,公司是經(jīng)營農(nóng)副產(chǎn)品的,比如銷售,青菜,青瓜,白菜,洋蔥,開發(fā)票可以直接開蔬菜大類,不開明細,可以嗎