借管理費用福利費 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行
請問老師,辦公室人員加班晚了,然后就在公司附近酒店住宿,收到的住宿費發(fā)票如何做賬
老師我們公司的副總,還沒報個稅。但是他是我們股東公司的員工(股東是2個公司),他現(xiàn)在來新公司上班了。一直住的酒店,9月開了5000的住宿費發(fā)票過來。請問老師這個應該怎么入賬?
老師,我想問您幾個問題,就是,我們公司是一個體育服務公司,然后,前幾天在外地做了一個比賽活動,然后,就是涉及到了一些住宿費和餐費,對方是把錢打給了,把所有的款就住宿費和餐費全部打給了我們,然后我們只是幫他們代付一下就。店,但酒店那邊兒給我開了一個住宿費和餐費的發(fā)票,這個正常來說我們是,就是這個我們是算是我們的實際發(fā)生,就是我覺得我個人覺得是成本,所以我不知道能不能計入到成本里邊,住宿費和餐費,或者這樣?我該怎么入賬?
老師你好,我有一個問題啊,你比如說嗯我們新成立的企業(yè),然后自己的員工去給公司辦業(yè)務,然后涉及到這個住宿,然后那個它產(chǎn)生的住宿費,然后要求住宿方給他開發(fā)票,就是開到公司名下,就是說這個入賬憑證這怎么算是完整?你看公司就是給公司開的這個住宿費發(fā)票,這個是肯定可以入憑證的,還有就是說這個付款方面您看我需要什么樣的憑證,是需要員工支付給住宿費的這么一個轉(zhuǎn)賬憑證呢?還是說嗯讓住宿方給員工開一張現(xiàn)金收據(jù)就可以?就是說,嗯,關于住宿費的這個完整憑證的話,發(fā)票肯定是少不了,嗯,是發(fā)票加轉(zhuǎn)賬支付的截圖憑證呢?還是說發(fā)票加那個住宿方開的現(xiàn)金收據(jù)就可以了?
老師你好請問我們車間工人免費住宿舍的,有一個辦公室人住宿舍,住宿費在工資里扣了,發(fā)工資時這個怎么入賬,分錄應該怎么做,發(fā)工資時,借:應付職工薪酬貸:其他應收款-xxx 后面怎么平
你好,食堂教師陪餐當月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應收款—應收財政往來資金科目核算),當月確認收入:借:其他應收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預收伙食費,貸:其他應收款—教師陪餐費,借其他應收款—應收財政往來資金,貸:預收伙食費,這樣處理對嗎?
公司從股份制變?yōu)橛邢挢熑沃?,注冊資本減少,企業(yè)是虧損的,會產(chǎn)生個稅嗎
營業(yè)執(zhí)照有道路運輸服務,沒有運輸服務許可證,可以開物流發(fā)票嗎
老師好,立項報告是研發(fā)的項目啟動前技術部門寫的報告嗎?立項報告的參與人員必須與實際完全一致嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進口到中國嗎?
老師,老板修車發(fā)票抬頭是車牌號,可以入公司的賬嗎
老師,收到國外公司贈送的貨物,作為展示樣品,怎么入賬呢?會計分類是什么?
財務年度報表中應收賬款為負可以不調(diào)嗎
老師您好,稅務師報名窗口,謝謝
個體戶可以用“經(jīng)營者”個人的銀行卡收貨款對吧?
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為什么要入應付職工薪酬?
應付職工薪酬的核算內(nèi)容包含福利費。
能不能入差旅費?如果入福利費是否要交個稅?
不可以 能分出個人消費的需要交個稅
那住宿肯定是確定的人了,要不要并入他們工資算個稅?
你好,需要交個稅的,合并到工資里交個稅。