自己手動(dòng)填寫(xiě),在應(yīng)納稅減征額里面填寫(xiě)。
老師,想問(wèn)下,免稅項(xiàng)目填寫(xiě)了免稅銷售額和免稅額,為什么主表上沒(méi)有自動(dòng)減稅呢,只有顯示免稅銷售額
我公司交的金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi),已申報(bào)抵扣,由于沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,所以沒(méi)有在增值稅的申報(bào)表23號(hào)(應(yīng)納稅額減征額)里填寫(xiě),這個(gè)稅盤(pán)抵扣額是有銷項(xiàng)后再填寫(xiě)申報(bào)表抵減,還是申報(bào)稅盤(pán)抵減的當(dāng)月 填寫(xiě)增值稅申報(bào)表主表(23號(hào))啊
稅控盤(pán)減免的金額在主表上哪里顯示啊。為什么填寫(xiě)完減免稅申報(bào)表后、主表上沒(méi)有相關(guān)的金額???
老師,你好我想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)在塡寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表后,為何在主表中沒(méi)有顯示的當(dāng)期減免的增值稅? 主表第32行還是減免前的未繳稅額
金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)減免稅,是先填表四,然后增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,最后在主表的23行填寫(xiě)嗎,主表沒(méi)有自動(dòng)跳出來(lái)減免金額,手動(dòng)填寫(xiě)的可以嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司室內(nèi)裝修支付的材料款和工程款,會(huì)計(jì)分錄的借方科目是在:“在建工程”?還是“預(yù)付賬款”?
老師,要約和要約邀請(qǐng)最本質(zhì)的區(qū)別是什么?定義就那樣,但是一到選擇題就分不清
老師你好 車(chē)間買(mǎi)了個(gè)設(shè)備 圖片是增值稅專用發(fā)票,增值稅能否抵扣
老師,固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)了3%凈殘值,現(xiàn)在折舊計(jì)提完了,只剩殘值金額了,是繼續(xù)提折舊到0還是就不再計(jì)提了,留一個(gè)凈殘值金額掛著。
老師,給客戶優(yōu)惠購(gòu)房款5萬(wàn),這個(gè)金額計(jì)入哪個(gè)科目
老師,我給甲方開(kāi)發(fā)票,他正常付我款,我承擔(dān)一部分稅款,用公戶打給他但是沒(méi)有發(fā)票,付的這部分稅款我怎么做賬呢
貨車(chē)的鋁合金油箱的開(kāi)票大類可以開(kāi)交通運(yùn)輸設(shè)備嗎
老師個(gè)體戶稅務(wù)注銷是開(kāi)具的清稅證明承諾書(shū)嗎?
我們是制造業(yè),接了200萬(wàn)的訂單,這個(gè)訂單要三四個(gè)月才能完成,這個(gè)月一次性把票開(kāi)了,收入怎么確認(rèn),下個(gè)月增值稅申報(bào)怎么申報(bào),還沒(méi)買(mǎi)材料也沒(méi)進(jìn)項(xiàng)
老師,商貿(mào)企業(yè),2季度缺了成本票,這是個(gè)個(gè)體戶,報(bào)稅的時(shí)候我多寫(xiě)了成本,但是7月可以補(bǔ)進(jìn)來(lái)發(fā)票,我暫估的成本在6月怎么入賬?
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好的。謝謝
我可以抵扣一部分、剩下的以后再抵扣嗎
你好,可以的,可以這么做。
好的。謝謝了
不用客氣的,應(yīng)該的。