你好,同學(xué)。 整體轉(zhuǎn)讓?zhuān)蔷褪情L(zhǎng)期股權(quán)投資了。 購(gòu)買(mǎi)方 借,長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸,銀行存款 你作為出售方,你只是股東變化 借,實(shí)收資本 原股東 貸,實(shí)收資本 新股東
固定資產(chǎn),低值易耗品什么的打包價(jià)賣(mài)給了新公司,直接做了一筆轉(zhuǎn)讓收入,固定資產(chǎn)還在賬上掛著,固定資產(chǎn)怎么清理掉?
我們是一家快遞公司,現(xiàn)在整體轉(zhuǎn)讓給新公司?這個(gè)賬務(wù)怎么處理?稅金怎么繳納?賬面固定資產(chǎn)和低值易耗品怎么處理?
我們是生產(chǎn)型企業(yè),因生產(chǎn)需要跟機(jī)械公司制作模具加工對(duì)方包公包料,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢,是放設(shè)備呢,還是固定資產(chǎn)還是低值易耗品?
老師我現(xiàn)在做食品零售商貿(mào),公司設(shè)計(jì)獎(jiǎng)卡兌換怎么處理財(cái)務(wù)賬,比如對(duì)方買(mǎi)到有獎(jiǎng)的產(chǎn)品中獎(jiǎng)5元,賬務(wù)怎么處理,還有公司給商家的中獎(jiǎng)是6元,我們給廠(chǎng)家兌中獎(jiǎng)金額是3元,這種賬務(wù)怎么處理,還有過(guò)期食品商家退給我們是全額,我們退廠(chǎng)家就88折這幾方面的賬務(wù)怎么處理
老師你好,我們是一家餐飲公司,月末盤(pán)點(diǎn)的低值易耗品該怎么做賬呢?之前沒(méi)有做過(guò)賬務(wù)處理,這個(gè)月剛建賬
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà),7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢(qián)跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?