您好,可以的,最好是取得對(duì)方公司委托個(gè)人支付款項(xiàng)的委托書。
老師我們現(xiàn)在要付對(duì)方運(yùn)費(fèi)款,對(duì)方?jīng)]有對(duì)公賬戶,叫我們付到個(gè)人卡上,我公對(duì)私可以付嗎
請(qǐng)問我們的一個(gè)客戶付運(yùn)費(fèi),用私人轉(zhuǎn)到我們對(duì)公帳戶上,這樣可以嗎。
請(qǐng)問開了發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方用私戶轉(zhuǎn)到了我們私戶,金額4千多。這樣可以的嗎?我公司是一般納稅人。
是別人公司用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)一筆錢轉(zhuǎn)到我們的對(duì)公賬戶,我們?cè)購(gòu)膶?duì)公轉(zhuǎn)到他們老板私人賬戶,可以這樣操作嗎,這樣不涉嫌洗錢嗎
客戶給一票貨我司運(yùn)輸?shù)絿?guó)外,我司收的代理運(yùn)費(fèi)是私對(duì)私的收款的,然后我司將貨物轉(zhuǎn)給國(guó)際貨運(yùn)代理出貨(是我們同行),運(yùn)費(fèi)我們付給同行是公對(duì)公付款,請(qǐng)問同一票貨收的是私,付的是公賬,這樣可以的嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
好的,要是不能取得委托書,我要把這筆款,退回去,要怎么處理?是直接轉(zhuǎn)匯一筆同樣的金額,注明退款嗎?
也不用退回去了,萬(wàn)一客戶不再結(jié)算款項(xiàng)呢?是不是?建議以后要加強(qiáng)這方面的管控,避免給企業(yè)帶來(lái)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對(duì)老師的解答滿意的話,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!
老師我如果要把這筆錢用分錄沖掉,是不是 借:其它應(yīng)付500 貨:庫(kù)存現(xiàn)金500
可以這樣做的,最好是做 借:其他應(yīng)收款 500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 500
好的,謝謝
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利