你好,咨詢服務(wù)收入達到總的營業(yè)收入50%以上可以加計抵減的
我是現(xiàn)代服務(wù)業(yè),平時進項都按10%加計抵減,現(xiàn)在我們購進了一批稅率13%的商品,準備銷售,請問這個進項稅率13%的商品發(fā)票,是否可以按10%加計抵減。
老師,我們企業(yè)發(fā)票開具現(xiàn)代服務(wù)里的其他咨詢服務(wù)。是什么情況可以抵減?所有的進項都可以加計抵減?
老師,我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè),開的發(fā)票是咨詢服務(wù)費,這個可以加計扣除嗎
我們公司是文化傳媒公司,稅務(wù)備案是培訓(xùn)教育,加計抵減備案是生活服務(wù),開票是現(xiàn)代服務(wù)直播服務(wù)和經(jīng)紀代理,一直都是按照生活服務(wù)加計抵減進項,請問老師是不是適用現(xiàn)代服務(wù)進項10%加計抵減?如果錯了可以在本月一次性按照進項5%調(diào)增嗎
老師您好 請問我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)每個月進項可以加計抵減 請問買車的進項也可以加計抵減嗎
老師,一個公司跟我們打官司,律師代理費他先付給律師事務(wù)所了,所以這律師費的發(fā)票也是開到他公司去了,現(xiàn)在官司結(jié)束了,法院判決這律師費由我們來承擔(dān),我們要把這律師費又付給起訴我們的這個公司,但我們款付了,又取不到發(fā)票怎么辦
法人轉(zhuǎn)入對公投資款,繳納印花稅,是在實繳后15日內(nèi)申報印花稅并實繳嗎?
有老師能幫解決問題嗎
請問老師企業(yè)未分配利潤和累計未彌補虧損有勾稽關(guān)系嗎?
外賬24年對公借了一筆2萬,內(nèi)賬沒有把對公單獨弄出來,沒有做短期借款,利息也是做了營業(yè)外支出,只做了出納給的現(xiàn)金,那么這個月出納把本金和利息都返了內(nèi)賬我都做營業(yè)外支出嗎?
我問一下,公司借出去的錢,是給關(guān)聯(lián)方公司的,是不收利息的借款,這有什么風(fēng)險嗎,一定要收利息嗎?
請問老師,如果我想結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本50萬,毛利率是25%,對應(yīng)的開票收入就是66萬,是嗎?
個人獨資企業(yè)可以直接從對公賬戶轉(zhuǎn)到法人名下嗎,用交個人所得稅嗎
你好老師,請問如果收到上一年多交的增值稅和附加稅退稅,要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們跟A合作,每月付給他們提點,3月份的收益因為金額沒有確定,當時就沒有做賬,直到5月份才敲定金額,那我是不是把這個費用做到5月份?