同學(xué)你好,是涉及的; 借,壞賬準(zhǔn)備 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)交企業(yè)所得稅 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤分配一未分配利潤
以前年度計提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)期全部沖回分錄 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:資產(chǎn)減值損失 但是減值損失有以前年度計提的,涉及以前年度損益嗎?
2019年計提了壞賬,借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備。2020年,此款項收回了,是記以前年度損益調(diào)整,還是資產(chǎn)減值損失?
老師,21年我做的應(yīng)收壞賬計提 借:信用減值損失49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備49471.5,2022年回款,這個壞賬需要沖回,分錄借:信用減值損失-49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5對嗎? 還是正確分錄借:以前年度損益調(diào)整 -49471.5 貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5?
前期已計提壞賬 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收壞賬 借:以前年度損益調(diào)整 貸:資產(chǎn)減值損失 現(xiàn)在這筆壞賬已收回, 12月份的這筆帳壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收壞賬沖回的分錄該怎么寫
上年的計提的其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備,今年其他應(yīng)收款已無余額。借方?jīng)_回去年計提的壞賬準(zhǔn)備,貸方應(yīng)該記本期的信用減值損失還是以前年度損益調(diào)整的信用減值損失
公司和主播簽訂直播合同,每個月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會計如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師好 收到4萬租賃費 但因為發(fā)票額度不夠 只開了3.3萬的發(fā)票 我想問下 這個應(yīng)該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開專票是幾個點???
您好老師,我公司老板的丈夫也開了一家公司,也是法定代表人,這兩個公司今年經(jīng)常來回倒騰錢,這個怎樣去做賬呢? 他們是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應(yīng)收賬款>合同CIF價格(實際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔(dān)。這個怎么做賬?也是要按直接人工、管理費、制造費這些科目來做嗎?
老師這個票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實繳4000萬,賬里面沒做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個人租了鏟車,個人代開發(fā)票承包經(jīng)營鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會計憑證
老師,早上好!問一下,以個人名義去稅務(wù)代開租賃費發(fā)票要交哪些說?