建議這樣開發(fā)票,你不這樣開話,那這個做借銷售費用 貸庫存商品 應交增值稅
我公司銷售商品A2000元,附帶贈送商品B200元。請問下老師這一銷售行為怎么進行賬務處理,贈送的商品也是按實際金額出庫嗎,借哪個科目呢
房地產(chǎn)公司,老板把可出售的商品房贈送的個人(非職工),昨天問過老師說是《借:銷售費用,貸:庫存商品,應交稅——費應交增值稅》。目前的問題是,公司賬套里沒有庫存商品的科目,開發(fā)產(chǎn)品的科目也是無余額。月底結轉成本是《借:經(jīng)營成本,貸:開發(fā)成本》。所以這個贈送業(yè)務的貸方我應該計入哪個科目呢?
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,因贈送給個人一套自行開發(fā)的商品房(非職工),我之前問了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費用 貸:開發(fā)產(chǎn)品 應交稅費—應交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計入銷售費用?因為還要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時候贈送的禮品,這個禮品的金額是計入銷售費用。所以這個房屋贈送的話,應該怎么入賬合適呢?其他稅費該怎么計算呢?如果是借方計入銷售費用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
請問老師,公司銷售產(chǎn)品實行買2贈1,和達到銷售額返利的政策,例:代理商A銷售景點門票按50/張,買2贈1。若銷售額達到10000,返利2%也就是200元,請問這個返利200元,和買2贈的這1張50元可以作為對方的消費預收款,進場后計入收入嗎?
為了擴展市場,公司將外購的商品,免費贈送給客戶的分錄該怎么做呢?外購商品一共含稅價格1130元,稅款130,請問這個免費的贈送分錄怎么寫呢?請寫老師能寫出分錄帶有數(shù)字的那種,謝謝!但是稅務局說要組成計稅價格來作為視同銷售!
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長投未實繳,公司章程約定按照實繳進行利潤分配等,那賬上是不能確認長期股權投資?比如,借:長期股權投資 貸:應付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個是按那個數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號到2月22號的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請教一個問題。就是在電自然人電子稅務局扣繳端這個軟件里面。如果要登錄一個以前從來沒有登錄過的,新的賬號,我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個以前已有的賬號,進去以后再添加新賬號?
想咨詢一個問題,當年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開具三年的房租發(fā)票,賬務是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時候有利潤,可以彌補以前年度虧損嘛?
股權變更,工商跟稅務局都是200萬、但是賬面實收資本190萬可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個料工費共計10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個,西紅柿箱子蓋子20000個,然后西蘭花箱子30000個,怎么能分別算出他們的成本單價呢,請各位老師指點一下,謝謝
老師你好就是暫估進項稅的一級科目用什么比較好
我們銷售出去的貨基本都是無票收入的…那就是這批附送的貨借銷售費用入賬,同時貸減庫存?
這個需要視同銷售,這樣按發(fā)票開這樣交的稅是最小的,借銷售費用 貸庫存商品 應交增值稅
就是銷售出去按折扣來,不是按贈送?是這個意思不
是的,是的,這樣交稅最少的,也要說贈送,說是折扣銷售,
好的,謝謝老師
好的,我先回復別的學員了