同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是按3臺空調(diào)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的;

你好,老師,如果公司一次購進(jìn)4臺空調(diào),3臺用于生產(chǎn)辦公,1臺用于職工福利,進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣,謝謝
江南公司為增值稅一般納稅人,主要從事空調(diào)的生產(chǎn)和銷售 (1)購進(jìn)生產(chǎn)用鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款168萬元,委托物流公司(增值稅一般納稅人)運(yùn)輸,取得承運(yùn)部門開具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8萬元。 (2)本月銷售A型號掛機(jī)空調(diào)300臺,每臺售價(jià)5000元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款150萬元。 (3)將新試制的4臺C型號柜機(jī)空調(diào)用于本公司的職工食堂使用,6臺贈送給敬老院,單位成本為1萬元。 (4)另外本月,零售B型號掛機(jī)空調(diào)50臺,每臺零售價(jià)4680元。 (5)月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),上月購進(jìn)的材料少了一批,成本1.5萬元,經(jīng)查,該材料屬于意外損失 已知:C型號柜機(jī)空調(diào)成本利潤為10%,計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅額
老師你好,公司購入一臺冰箱,用于員工放飯盒這種,開的專用發(fā)票,可以抵扣增值稅額嗎?計(jì)入什么費(fèi)用比較好呢?辦公費(fèi)?福利費(fèi)?還是固定資產(chǎn)啊
甲公司采購了 5臺空調(diào),均取得了增值稅專用發(fā)票,分別用于下列用途,其中準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的有( )。 A 職工宿舍 B 辦公大樓 C 倉庫 D 生產(chǎn)車間
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),在2021年的時(shí)候購進(jìn)4臺空調(diào)在公司用,如果我現(xiàn)在把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票拿來抵扣的話,這個(gè)票要怎么樣做賬呀?
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營,采購,財(cái)務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點(diǎn),請問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報(bào)沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


老師,這不屬于混用嗎
老師,是在一張發(fā)票上
同學(xué)你好,1臺用于職工福利——這個(gè)是用于職工宿舍么?
老師,題只說是給職工食堂之類的好像
同學(xué)你好,職工食堂是屬于專門用于職工福利 ,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的;