您好,中央空調(diào)計(jì)入在建工程,完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)計(jì)提折舊 借:在建工程 貸:其他應(yīng)付款 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:管理費(fèi)用(或按實(shí)際計(jì)入其他費(fèi)用) 貸:累計(jì)折舊
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購(gòu)買了一臺(tái)設(shè)備,30萬(wàn)。租賃費(fèi)和利息他沒有分開,合集金額是3000。這個(gè)30萬(wàn)的設(shè)備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個(gè)問(wèn)題,我一次性折舊可以嗎?第二個(gè)問(wèn)題。比如我一次性折舊,那我的賬務(wù)處理是不是如下動(dòng)物會(huì)計(jì)分錄。借:管理費(fèi)用-30萬(wàn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款30萬(wàn)。支付租金和利息時(shí)。借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應(yīng)該記入到財(cái)務(wù)費(fèi)用里對(duì)不對(duì)。
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購(gòu)買了一臺(tái)設(shè)備,30萬(wàn)。租賃費(fèi)和利息他沒有分開,合集金額是3000。這個(gè)30萬(wàn)的設(shè)備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個(gè)問(wèn)題,我一次性折舊可以嗎?第二個(gè)問(wèn)題。比如我一次性折舊,那我的賬務(wù)處理是不是如下動(dòng)物會(huì)計(jì)分錄。借:管理費(fèi)用-30萬(wàn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款30萬(wàn)。支付租金和利息時(shí)。借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應(yīng)該記入到財(cái)務(wù)費(fèi)用里對(duì)不對(duì)。
還有老師沒睡的嗎?請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,公司裝修時(shí)安裝的中央空調(diào)、設(shè)計(jì)費(fèi)金額較大,支付時(shí)是股東代為支付的,分錄該如何做合適? 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款嗎?
老師您好,代理記賬公司記賬法,每個(gè)月采購(gòu)或其他部門的費(fèi)用票當(dāng)時(shí)老板都通過(guò)微信支付給他們報(bào)銷了,月底費(fèi)用票到代理記賬公司時(shí),他們分錄:借現(xiàn)金待其他應(yīng)付~老板(實(shí)際沒有借誰(shuí)的現(xiàn)金),然后借費(fèi)用貸現(xiàn)金,累計(jì)幾年下來(lái)結(jié)果其他應(yīng)付欠老板幾百萬(wàn)了,長(zhǎng)期掛著有問(wèn)題嗎?有問(wèn)題的話又該如何沖平呢?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下公司很久沒有啟動(dòng)了,現(xiàn)在才啟動(dòng),有如下幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教: 1、公司無(wú)存款,由股東個(gè)人轉(zhuǎn)入的做分錄:借銀行存款,貸其他應(yīng)付,需要簽借款合同嗎? 2、公司去年有費(fèi)用達(dá)70萬(wàn),突然在這個(gè)月開發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)下這筆費(fèi)用是一次性做帳還是需要分?jǐn)偅?3、股東個(gè)人支付的現(xiàn)金帳貸方是寫其他應(yīng)付還是現(xiàn)金?如果是現(xiàn)金?業(yè)務(wù)有幾十筆報(bào)銷是不是也要寫個(gè)借款合同?
老師,做財(cái)務(wù)要情商高,要會(huì)管人,要會(huì)相處是嗎
老師,24年有暫估沒有沖,匯算清繳的時(shí)候調(diào)在其他里,那我?guī)ぬ桌锩媸遣皇且獩_回來(lái),25年重新暫估一筆啊,發(fā)票一直沒拿來(lái)
股東將出資金額轉(zhuǎn)入公戶,財(cái)務(wù)做賬實(shí)收資本,算時(shí)間完成了嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)城市配套設(shè)施費(fèi)是計(jì)入什么科目
我公司是銷售方,5月份給別的公司開的專票,現(xiàn)在別的公司退貨,我公司填寫了紅字信息確認(rèn)單錄入,顯示別的公司是,已確認(rèn),未勾選,未認(rèn)證。我現(xiàn)在沒明白,對(duì)方公司,確認(rèn),勾選,認(rèn)證,只要有一個(gè)是已,是不是收貨方就得確認(rèn)了,我才能進(jìn)行下一步,紅字信息確認(rèn)單處理,才能開紅字發(fā)票。麻煩老師幫忙看仔細(xì)點(diǎn)兒,再回答。謝謝!
您好老師,我們是外貿(mào)企業(yè),出口不退稅的報(bào)關(guān)單需要做退稅申報(bào)嗎
老師,食品制作業(yè),收到買家給我們開的一張普票,說(shuō)是食品缺貨補(bǔ)償,沖應(yīng)收賬款,那我這筆分錄應(yīng)該怎么做
求承兌匯票的分錄,請(qǐng)寫出。
老師什么叫賬頁(yè),謝謝
補(bǔ)稅收滯納金,用的會(huì)計(jì)科目是以前年度損益調(diào)整,那么在所得稅會(huì)算的時(shí)候應(yīng)該怎么填呢?