同學(xué),您好,如果是兩家公司正常的拆借,可以直接和稅務(wù)說的。
老板名下有兩家A、B公司,A公司與B公司資金借款往來,計入科目其他應(yīng)收款-A公司?,F(xiàn)出現(xiàn)其他應(yīng)收賬款余額有50多萬,稅務(wù)要求作自查說明。我該怎么辦?
老師,您好!我老板有A和B兩個公司,B公司沒有現(xiàn)金,A公司代B公司付股東分紅現(xiàn)金1萬元,付款申請單是在A公司入賬,借其他應(yīng)收款-B公司,貸現(xiàn)金。那B公司用怎么入賬呢?謝謝!
老師你好,我們有兩家公司,A公司100%控股B公司,B公司成立以來一直沒有收入,A公司給B公司借錢,現(xiàn)在決定注銷B公司,賬面掛的欠A公司的欠款,B公司做了實收資本,A 公司的其他應(yīng)收款該怎么處理呢
A公司在與關(guān)聯(lián)公司B對賬的時候,發(fā)現(xiàn)B公司20年有一筆分錄借:庫存現(xiàn)金45萬,貸:其他應(yīng)收款某人45萬,借應(yīng)收賬款-A公司45萬,貸:庫存現(xiàn)金45萬,但是作為A公司這邊沒有做任何處理,所以現(xiàn)在 A與 B公司往來存在差額45萬多,作為A公司要如何調(diào)平呢?
A公司投資B公司,投資款進(jìn)入A公司的股東,B公司基本戶正在辦理,老板說"有票的做實收資本,無票先掛股東名下"。投資款已被使用,目前如何做B公司已花投資款的分錄?發(fā)票抬頭兩家公司都有。 怎么解決這個分錄 比如有些人說 借:xx費用 貸:其他應(yīng)付款-A公司 然后做 借:其他應(yīng)付款-A 公司 貸:實收資本-A公司 這個分錄做的也不能實現(xiàn)我寫的要求,而且也不夠嚴(yán)謹(jǐn)
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
19年年末余額也有50萬。平均余額也近50萬
同學(xué),您好,目前如果是你說的理由,是正常的。