你好 直接用應(yīng)付賬款來做 用一個(gè)科目就行 。
請(qǐng)問之前客戶有退貨,客戶又不想退票,又不想付款給我們,客戶現(xiàn)在又開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,這種業(yè)務(wù)怎么做賬,可以把之前的應(yīng)收,抵掉應(yīng)付款嗎,借:應(yīng)付賬款--大康 貸:應(yīng)收賬款-大康,可以這樣做分錄嗎
你好:我們是汽車二級(jí)公司,基本4S店開客戶發(fā)票,我們想做代收代付,但是一般是客戶付給私戶,私戶再付給公司賬戶,之前問老師的回復(fù)讓做收客戶款:借其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款;付到公司時(shí):借銀行,付其他應(yīng)收款;公戶付4S店時(shí):借其他應(yīng)付款,貸:銀行; 想問下:可以直接做:公戶收到款時(shí)做:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;付車款時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 可以嗎?
之前向客戶進(jìn)貨,放在應(yīng)付賬款,現(xiàn)在又向客戶借款要分開做其他應(yīng)付款還是合在應(yīng)付賬款里做啊
你好 老師 就是我公司的供應(yīng)商甲客戶也有向我公司借款, 賬上一直是掛在 其他應(yīng)收款-甲客戶的借方,那可以調(diào)到應(yīng)付賬款-甲客戶的借方嗎
公司公戶之前向個(gè)人打款,做借:應(yīng)付賬款-個(gè)人 貸:銀行存款?,F(xiàn)在個(gè)人向公戶打款,怎么做賬
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問在線嗎
好的,謝謝
沒事的 希望能幫到你
運(yùn)輸車間里供拜拜的一些費(fèi)用做什么會(huì)計(jì)分錄,就是迷信供佛的那種
你好做管理費(fèi)用去核算
管理費(fèi)用明細(xì)是什么
你好 計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面去