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老師,公司每次費用花費不超過500的,沒有索取到發(fā)票,只有收據(jù)的都可以記到成本費用嗎?比如打印費,快遞費,或者從五金店買的小耗材

2020-09-03 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-03 14:50

你好!可以計入,但是實操中一般不能稅前扣除

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快賬用戶3922 追問 2020-09-03 14:52

老師說的是在年度匯算清繳中需要把這些都調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-03 14:52

你好!是的。是要匯算清繳調(diào)增

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快賬用戶3922 追問 2020-09-03 14:53

可是對方確實是沒有發(fā)票,也實際是公司發(fā)生的費用,也要調(diào)增???

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齊紅老師 解答 2020-09-03 14:54

你好!是的 。也要調(diào)增。實際上嚴格來說,是沒有確實沒發(fā)票的情況的。

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快賬用戶3922 追問 2020-09-03 14:55

嗯嗯,好的,謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2020-09-03 14:58

你好!不用客氣的了。

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你好!可以計入,但是實操中一般不能稅前扣除
2020-09-03
同學你好,最好按照權(quán)責發(fā)生制每月計入費用,掛往來,一次性支付時再沖減往來
2023-05-14
不要那么干,材料和勞務要有清單,不然,說不清楚來源,就可能被認定為虛開。
2022-06-27
你好,有可能查的,如果沒有偷稅漏稅行為一般沒什么處罰
2021-04-21
員工出差餐費補助,公司規(guī)定每天補助30元,一般情況下不需要發(fā)票。在報銷時也**不需要提供小票**。 關(guān)于員工出差的餐費補助規(guī)定,通常情況下,公司會有明確的財務管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費自行解決,除非有特殊情況需要接待單位協(xié)助安排用餐,這時可能需要提前告知控制標準并向提供方交納相應的費用。此外,如果由接待單位統(tǒng)一安排用餐,則應向接待單位支付相應的伙食費。這些規(guī)定旨在確保費用使用的合理性和透明度。 至于報銷時是否需要小票的問題,根據(jù)現(xiàn)行的稅務政策和企業(yè)的財務管理習慣,出差補貼作為企業(yè)對員工的臨時性補助,通常不需要提供發(fā)票來進行企業(yè)所得稅前的扣除。也就是說,員工在沒有使用完餐費補助的情況下,回來直接報銷時,并不強制要求出示消費小票。
2024-05-01
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