你好,增值稅報(bào)錯(cuò)了需要做做更正申報(bào),更正了之后就沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)的
老師想問(wèn)一下,增值稅報(bào)錯(cuò)了會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)稅率開錯(cuò)了會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,想問(wèn)一下,公轉(zhuǎn)私有什么辦法規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),公轉(zhuǎn)私操作不當(dāng)會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
你好,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了,不涉及到稅款,不更正申報(bào),會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
您好 年報(bào)匯算提示有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn) 我想問(wèn)一下會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒(méi)有增值稅申報(bào)表里面顯示出來(lái)?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫
增值稅是按銷售發(fā)票的金額來(lái)填寫申報(bào)嗎?
是不是一般納稅人是季報(bào)增值稅?小規(guī)模是月報(bào)增值稅呢?
你好,增值稅是按銷售發(fā)票的金額來(lái)填寫申報(bào)的 小規(guī)模通常是季度申報(bào)增值稅,一般納稅人是按月申報(bào)增值稅
好的,謝謝老師
申報(bào)增值稅是不是可以看明細(xì)科目的發(fā)生額來(lái)甜?
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝