你好,計提時 借:管理(銷售)費用等科目--工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費 實繳時 借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費 貸:銀行存款 返還時 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費 實際開支時 借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
老師,工會經(jīng)費返還,會計分錄怎么做呀?
工會經(jīng)費返還怎么做分錄
收到工會經(jīng)費返還的會計分錄怎么做
老師,個稅手續(xù)費返還的會計分錄怎么做呀?
收到工會經(jīng)費返還的錢怎么做會計分錄
公司是門窗制造企業(yè),馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜,這個賬要怎么走?都需要什么資料?
公司業(yè)務(wù)少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
2024年利息支出20萬,開了7萬的票,調(diào)增13萬,如果2025年收到10萬,2025年匯算清繳時調(diào)減10萬,那2025年到時候調(diào)減賬載金額怎么填
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費用。進(jìn)項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進(jìn)項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進(jìn)項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進(jìn)項做進(jìn)項抵減,啥時候應(yīng)該做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
這個自動的我不需要改吧,直接下一步
老師,做所得稅匯算清繳的時候,有一部分是委托研發(fā)的加計費用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費和折舊費做進(jìn)了加計扣除費用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項文件和項目編號嗎
老師,我們子公司想要注銷賬號。是一般納稅人?,F(xiàn)在就是沒有業(yè)務(wù)了,但是應(yīng)收賬款余額為0。應(yīng)付有58萬,其他應(yīng)付8萬。還有47萬存貨。我該怎么調(diào)整賬務(wù)能少繳稅,把賬平了?
您好,老師,麻煩問一下,辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務(wù),先辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司注冊資金是100萬,實收資本30萬,其中法人實繳15萬,占比52%,現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B,那轉(zhuǎn)讓費在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個稅和企稅
老師請教一下,一般納稅人清包工的簡易計稅開票是幾個點
員工購買的辦公用品,老板用私戶報銷,但是又開了公司的專票,沒有用公戶報銷,我不認(rèn)證可以嗎
好的,我只要做個借:銀行,貸:應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費就好了是嗎?之前計提的分錄就不做變動是哇?
返還時 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費